你好 這個是專業(yè)技術(shù)服務(wù) ??梢蚤_的
老師,你好 ,我公司為其他公司提供工程技術(shù)咨詢服務(wù),別的公司開給我們的發(fā)票工程技術(shù)咨詢費,我做賬計入的是成本費用,這個發(fā)票還需要填寫報銷單嗎?還是老板直接簽字就可以?
我公司是個科技公司(靈活用工_服務(wù)外包業(yè)務(wù))承接各種外包項目,然后通過平臺再轉(zhuǎn)包給對方,與甲方簽訂的合同是那種服務(wù)協(xié)議,,但是開的發(fā)票是根據(jù)服務(wù)項目的不同,開的類目不同,,大多類似,現(xiàn)代服務(wù).服務(wù)費 現(xiàn)代服務(wù).信息技術(shù)服務(wù) 技術(shù)咨詢服務(wù)等,,請問需要繳印花稅?
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費”……現(xiàn)在,經(jīng)營范圍增加了“造價咨詢”,為了提高公司的造價咨詢的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒變,發(fā)票開了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費”……印花稅核定計稅依據(jù)是“技術(shù)合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開票“咨詢費”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術(shù)合同,應(yīng)不應(yīng)該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……變更之前,銷項發(fā)票都是開的“監(jiān)理服務(wù)費”日,就不應(yīng)該交印花稅……老會計每月填報的印花稅申報表,計稅基數(shù)填寫的數(shù)據(jù)都是“當(dāng)月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……現(xiàn)在,開票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,印花稅的計稅基數(shù)應(yīng)該是什么?(老會計說,監(jiān)理合同,開“監(jiān)理服務(wù)費”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報表都按“進(jìn)項抵扣的發(fā)票金額”計算印花稅。開“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發(fā)票金額計算)
老師我們公司主營是咨詢評估服務(wù),給業(yè)務(wù)員+合作伙伴的業(yè)務(wù)分成,要求他們提供對公發(fā)票。由于目前及后續(xù),有咨詢字樣的發(fā)票將會成為引起稅務(wù)檢查的敏感費用,所以公司讓他們提供發(fā)票時盡量開“業(yè)務(wù)合作費用”,請問這樣可以嗎?會有風(fēng)險嗎?
請問合同簽訂的顧問費(中介咨詢費類的)開的發(fā)票為技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,可以嗎,是網(wǎng)絡(luò)公司用他們的數(shù)據(jù)生成一份報告提供給購買方
老師!固定資產(chǎn)清理分錄怎么寫
老師,如果有單位需要證振的,請方老師推薦一下,我把我的初級會計證給他們掛,
老師,結(jié)業(yè)稅務(wù)注銷,資產(chǎn)負(fù)債表哪些余額可以保留的?哪些是必須要沖平的?
種子散籽加工成成品,產(chǎn)生的人工費計入哪個科目
老師,公司有一固定資產(chǎn)500萬,購入時無票,折舊每年要調(diào)增,但是政府給這個固定資產(chǎn)補貼了300萬,這300萬作為不征稅收入了,匯算時這300萬的折舊作為專項財政資金也是要調(diào)增,那在納稅調(diào)整表上我是在專項支出處調(diào)增還是在資產(chǎn)折舊處調(diào)增?還是同時調(diào)增?有點蒙了
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物流,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期也會給對方開票,只開一張會展活動費,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5萬貸:銀行5萬;收取中獎客戶個稅款項→借:庫存現(xiàn)金1萬貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅1萬;次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬;老師,這樣做會計分錄對嗎???麻煩看一下會計分錄。還有一個問題不明白,我代繳中獎?wù)叩膫€稅,已經(jīng)已現(xiàn)金形式收取,但是代扣代繳是通過公戶扣款的,入賬是通過“其他應(yīng)收款-代扣個稅”還是“應(yīng)交稅費-個人所得稅”比較合適呢?
老師,請問我們準(zhǔn)備開票是林業(yè)產(chǎn)品*三剩物(樹根),數(shù)量為零,半個月的獎勵金額2萬元,那發(fā)票可以開零嗎?要怎么注明?
老師有關(guān)最近社保問題,員工不想?yún)⒈5脑捚髽I(yè)應(yīng)該怎么處理合規(guī)。
老師,驗資報告是在事務(wù)所出的嗎
破損了怎么記來,怎么記分錄來