你好,是一般納稅人單位銷項(xiàng)稅額的計(jì)算?
老師,增值稅計(jì)算是不是含稅金額除以1.13*0.13?
不含稅金額是按含稅金額/1.13嗎?稅額=不含稅金額*0.13嗎??jī)r(jià)稅合計(jì)=不含稅金額+稅額嗎?
一般納稅人,開(kāi)票金額是含稅金額10萬(wàn),算他的稅額是不是,先算不含稅金額=含稅金額/1.13,稅額=不含稅金額*0.13
老師好,增值稅金=價(jià)稅合計(jì)÷1.13×0.13,請(qǐng)問(wèn)老師1.13人怎么算的?
那單價(jià)85元所交增值稅是不是85÷1.13×0.13算出的就是增值稅稅額呀
那利潤(rùn)里表的利潤(rùn)會(huì)減少。那資產(chǎn)負(fù)債表里資產(chǎn)沒(méi)有變動(dòng),那未分配利潤(rùn)怎么減少
企業(yè)工商年報(bào),出資狀況,如果前一年已經(jīng)實(shí)繳完畢,還需要填寫(xiě)嗎
老師。問(wèn)個(gè)問(wèn)題。甲公司去P銀行簽發(fā)一張支票。購(gòu)買(mǎi)乙公司材料。乙公司收到后又背書(shū)給丙公司。不屬于支票基本當(dāng)事人的是 A背書(shū)人丙公司 B出票人甲公司 C付款人P銀行 D收款人乙公司
公司只有法人一人,企業(yè)年報(bào)從業(yè)人數(shù)填幾人?
如果是小企業(yè)準(zhǔn)則,就是營(yíng)業(yè)外支出,資產(chǎn)和負(fù)債里直接結(jié)轉(zhuǎn)了,企業(yè)準(zhǔn)則呢,信用減值和壞賬都在資產(chǎn)里,等于資產(chǎn)合計(jì)沒(méi)動(dòng),利潤(rùn)表也沒(méi)有減少
老師,我們是一般納稅人,是開(kāi)的食堂,我們的供應(yīng)商開(kāi)的這張普票,為什么有免稅的呢
簽發(fā)現(xiàn)金支票,是不是蓋“銀行付訖”的章還是“現(xiàn)金付訖”?
計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,資產(chǎn)合計(jì)會(huì)不會(huì)減少。在利潤(rùn)表里資產(chǎn)損失會(huì)在哪個(gè)科目里顯示
老師,晚上好,能幫忙在庫(kù)存表的入庫(kù)數(shù)據(jù),出庫(kù)數(shù)據(jù),和庫(kù)存數(shù)據(jù),加個(gè)公式嗎?
老師,麻煩問(wèn)下上游公司申請(qǐng)發(fā)票額度還需要下游公司確認(rèn)合同嗎?
嗯,就是我開(kāi)10萬(wàn)的專票要上多少增值稅?
你好,是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎??
也不是我就想知道,÷的1.13和乘的0.13是什么意思
想的話應(yīng)該是100000*0.13但是還要除以1.13
你好,10萬(wàn)是含稅,需要先換算成不含稅,所以需要除以(1%2B13%),也就是除以1.13,然后乘以稅率13%,才是銷項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額=含稅銷售金額/(1%2B13%)*13%?