你這么理解,意思就是把應(yīng)該繳納的增值稅的金額轉(zhuǎn)到未交增值稅里面 應(yīng)交沒交不就是未交嗎
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額說明什么
能具體說說轉(zhuǎn)出未交增值稅的理解方式嗎
你好..轉(zhuǎn)出未交增值稅期初余額是借方正數(shù)說明什么.. 未交增值稅初期貸方是負(fù)數(shù)說明什么..
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額說明什么?
老師能詳細(xì)說一下轉(zhuǎn)出未繳增值稅,未繳增值稅嗎?
老師 工會經(jīng)費(fèi)主要在公司主要用途是什么
叉車費(fèi)屬于哪個大類費(fèi)用?
老師,新買廠房,買的燈具,有個幾萬塊,應(yīng)該怎么入賬呢?謝謝老師
老師,你好!公司做融資報表固定資產(chǎn)比實際做大400多萬,報表已經(jīng)給融資公司了,現(xiàn)在對方要我們提供這一年固定資產(chǎn)明細(xì)清單,咋弄老師
老師,請問,合同上面沒有總金額,只寫了開票抬頭,和合同時間,我發(fā)票提額的時候提供這樣的合同,申請能通過嗎?
我A公司小規(guī)模,對公轉(zhuǎn)給--另一個B公司小規(guī)模,B公司在轉(zhuǎn)給--C公司是一般納稅人。然后C公司給A公司開6個點(diǎn)的服務(wù)發(fā)票。他的錢是B公司給C公司轉(zhuǎn)的。C公司直接給A公司開票這樣能行嗎? 正常應(yīng)該是C公司給B公司開票。B公司給A公司開票才是對的。但是他想越過B公司直接C公司給A公司開。在稅務(wù)上來說這樣操作是不是違規(guī)呢?
老師,會計準(zhǔn)則中關(guān)于企業(yè)違反購銷合同等經(jīng)營性罰款,記入什么科目
個人抬頭火車票,公司可以報銷,稅前扣除嗎
老師 我想問下 高新季報的總產(chǎn)值是怎么算的
第四季度發(fā)現(xiàn)不符合小型微利企業(yè)條件了,1-3季度所得稅要補(bǔ)繳并交滯納金嗎
是有差額才需要做的憑證?銷項減進(jìn)項為正數(shù)時才需要做這憑證,是嗎?
對的,就是這個意思的
本月做分錄:借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交稅金 下月銀行扣款后,借:應(yīng)交稅金-未交稅金 貸:銀行存款 那應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這科目不是一直掛著有數(shù)?而且越來越大,金額
對的,這么做就是有余額的
這科目一直掛著數(shù),也是屬于正常?
對啊,這個是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的一種方法