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能具體說說轉(zhuǎn)出未交增值稅的理解方式嗎

2021-07-08 09:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-08 09:34

你這么理解,意思就是把應(yīng)該繳納的增值稅的金額轉(zhuǎn)到未交增值稅里面 應(yīng)交沒交不就是未交嗎

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快賬用戶7406 追問 2021-07-08 09:37

是有差額才需要做的憑證?銷項減進(jìn)項為正數(shù)時才需要做這憑證,是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-08 09:40

對的,就是這個意思的

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快賬用戶7406 追問 2021-07-08 11:13

本月做分錄:借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交稅金 下月銀行扣款后,借:應(yīng)交稅金-未交稅金 貸:銀行存款 那應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這科目不是一直掛著有數(shù)?而且越來越大,金額

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齊紅老師 解答 2021-07-08 11:18

對的,這么做就是有余額的

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快賬用戶7406 追問 2021-07-08 11:20

這科目一直掛著數(shù),也是屬于正常?

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齊紅老師 解答 2021-07-08 11:22

對啊,這個是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的一種方法

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你這么理解,意思就是把應(yīng)該繳納的增值稅的金額轉(zhuǎn)到未交增值稅里面 應(yīng)交沒交不就是未交嗎
2021-07-08
你好正常的話 平常做賬都可以不用走 轉(zhuǎn)出多繳增值稅科目去。? 你都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目去核算? 。
2021-03-24
同學(xué),您好,說明有增值稅的留底
2020-10-09
你好,未交增值稅初期貸方是負(fù)數(shù)說明是在借方,可以扣除以后應(yīng)交的貸方 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額表示應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 轉(zhuǎn)出多交增值稅和未交增值稅的會計處理 (1)月份終了,企業(yè)計算出當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 下期交納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 (2)月份終了,企業(yè)計算出當(dāng)月多交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2021-07-13
你好,你的銷項和進(jìn)項都結(jié)轉(zhuǎn)到這里面了嗎?如果是的話企業(yè)有留底。
2021-10-27
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