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Q

替別人的單位收了一張銀行承兌 但是我們無(wú)法開票 要怎么做分錄才能把賬平了?

2021-07-07 21:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-07 21:30

同學(xué)您好, 您能詳細(xì)說(shuō)一下嗎

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快賬用戶6963 追問 2021-07-07 21:32

就是單位收了一張銀行承兌的匯票 但是是替別的單位收的 然后單位無(wú)法開發(fā)票給對(duì)方 按照正常流程走的話得掛到應(yīng)收賬款上 但是又沒法開票 不知道這筆錢該怎么走了

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齊紅老師 解答 2021-07-07 21:34

那您就掛其他應(yīng)付款,以后應(yīng)該還需要付給別人的吧

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快賬用戶6963 追問 2021-07-07 21:36

對(duì)啊 那我分錄應(yīng)該怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2021-07-07 22:22

借應(yīng)收票據(jù)貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款等

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同學(xué)您好, 您能詳細(xì)說(shuō)一下嗎
2021-07-07
你們付款的時(shí)候 借庫(kù)存商品貸應(yīng)收票據(jù)。
2021-10-26
當(dāng)收到客戶開來(lái)的 1000 萬(wàn)票據(jù)時(shí),需要根據(jù)票據(jù)的具體性質(zhì)進(jìn)行賬務(wù)處理。假設(shè)這張票據(jù)是商業(yè)匯票(銀行承兌匯票或商業(yè)承兌匯票),會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)收票據(jù) 1000 萬(wàn) 貸:應(yīng)收賬款 1000 萬(wàn) 然后,將這張票據(jù)拿去銀行進(jìn)行融資,并獲得了 1000 萬(wàn)現(xiàn)金。這種情況下,通常的會(huì)計(jì)處理如下(以不附追索權(quán)的票據(jù)貼現(xiàn)為例): 借:銀行存款 1000 萬(wàn) 財(cái)務(wù)費(fèi)用(貼現(xiàn)利息) 貸:應(yīng)收票據(jù) 1000 萬(wàn) 如果該票據(jù)融資附追索權(quán),則可能不能終止確認(rèn)應(yīng)收票據(jù),會(huì)計(jì)分錄可能為: 借:銀行存款 1000 萬(wàn) 財(cái)務(wù)費(fèi)用(貼現(xiàn)利息) 貸:短期借款 1000 萬(wàn) 在實(shí)際操作中,具體的會(huì)計(jì)處理可能會(huì)因票據(jù)的具體類型、融資協(xié)議的條款以及公司的會(huì)計(jì)政策而有所不同。同時(shí),還需注意相關(guān)稅務(wù)影響,并按照稅收法規(guī)進(jìn)行正確的稅務(wù)處理。建議你與公司的財(cái)務(wù)人員或?qū)I(yè)的會(huì)計(jì)師進(jìn)一步溝通,以確保賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。 此外,如果這張票據(jù)不是承兌匯票,而是其他類型的票據(jù),或者存在特殊的條款和約定,會(huì)計(jì)處理可能會(huì)有所差異。需要根據(jù)具體情況進(jìn)行分析和處理。 如果這張票據(jù)是其他貨幣資金,比如銀行匯票等,收到時(shí)的會(huì)計(jì)分錄為: 借:其他貨幣資金 1000 萬(wàn) 貸:應(yīng)收賬款 1000 萬(wàn) 拿去銀行貼現(xiàn)獲取現(xiàn)金時(shí): 借:銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用(貼現(xiàn)利息,如有) 貸:其他貨幣資金 1000 萬(wàn)
2024-10-10
借預(yù)付賬款貸應(yīng)付票據(jù)。
2022-03-11
你好!應(yīng)收票據(jù)轉(zhuǎn)為應(yīng)收賬款就可以的
2021-05-04
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