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開負數(shù)票用做賬嗎?怎么寫分錄

2021-07-07 15:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-07 15:57

需要做賬,和正數(shù)發(fā)票一樣分錄,金額是負數(shù)就可以了

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快賬用戶7643 追問 2021-07-07 15:58

哦,以前開的負數(shù)票都沒做過賬,沒事吧

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齊紅老師 解答 2021-07-07 16:07

以前開的負數(shù)票都沒做過賬,沒事吧 有事,負數(shù)發(fā)票也要做賬

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快賬用戶7643 追問 2021-07-07 16:09

哦,跨月負數(shù)票怎么做賬呀?

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齊紅老師 解答 2021-07-07 16:09

和正數(shù)發(fā)票一樣分錄,金額是負數(shù)就可以了

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快賬用戶7643 追問 2021-07-07 16:09

以前的負數(shù)票怎么做賬?

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快賬用戶7643 追問 2021-07-07 16:10

應(yīng)收賬款是寫借還是貸?

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齊紅老師 解答 2021-07-07 16:11

不跨年的?和正數(shù)發(fā)票一樣分錄,金額是負數(shù) 跨年的把主營業(yè)務(wù)收入替換成利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶7643 追問 2021-07-07 16:21

應(yīng)收賬款是寫借還是貸?

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齊紅老師 解答 2021-07-07 16:24

應(yīng)收賬款是寫借還是貸? 借方 紅字

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快賬用戶7643 追問 2021-07-07 16:25

就是寫負數(shù)唄

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齊紅老師 解答 2021-07-07 16:28

就是寫負數(shù)唄 是的,紅字就是負數(shù)的意思

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快賬用戶7643 追問 2021-07-07 16:28

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-07 16:29

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需要做賬,和正數(shù)發(fā)票一樣分錄,金額是負數(shù)就可以了
2021-07-07
你好,開銷項負數(shù)的發(fā)票需要做賬,賬務(wù)處理是 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本
2020-12-28
原分錄紅沖就是了哈
2023-04-08
同學您好,是的,需要的,您就用原來正數(shù)發(fā)票的分錄,用負數(shù)表示就可以了
2021-10-06
同學你好 直接開負數(shù)就可以了
2022-10-08
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