借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

老師,我們是新開(kāi)公司,6月份開(kāi)了發(fā)票,進(jìn)來(lái)了發(fā)票,但是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),怎么做分錄,
老師您好 我們有兩個(gè)公司 新公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票由老公司開(kāi)出 6月份開(kāi)的銷項(xiàng)(老公司)專票商品名稱錯(cuò)了,但是新公司進(jìn)項(xiàng)的商品名稱是對(duì)的,有什么辦法可以改嗎?
老師,我們公司12月份銷項(xiàng)發(fā)票大于進(jìn)項(xiàng),那就要繳稅了,我們現(xiàn)在再要求采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來(lái),是不是一定要發(fā)票開(kāi)在12月份,一月份進(jìn)來(lái)的話,就不能抵扣這波12月的銷項(xiàng),要繳稅
老師您好,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),由于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額大,開(kāi)在了一張發(fā)票上,所以勾選認(rèn)證了后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么做分錄?
現(xiàn)在做5月份的賬,我用了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,但是抵扣明細(xì)可以看到已經(jīng)抵扣的,直接入了進(jìn)項(xiàng)稅。售開(kāi)了發(fā)票,做了銷項(xiàng)稅,但是月底的時(shí)候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)+待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)。月末咋做分錄結(jié)轉(zhuǎn)啊
老師你好 單位做個(gè)稅申報(bào)可以從左邊登錄嗎
請(qǐng)問(wèn)講義在哪里下載?
老師,我要給公司員工繳納社保,我以前沒(méi)做過(guò),員工是我們總公司的直營(yíng)店員工,那我繳納社保應(yīng)該在稅務(wù)系統(tǒng)上的總公司名下給他們繳納還是在他們直營(yíng)門店的稅務(wù)局系統(tǒng)上繳納呀,
老師,我在一個(gè)電腦上登錄個(gè)稅扣繳端,我看到了這樣的畫(huà)面,我該怎樣做
我單位將鋼廠轉(zhuǎn)爐投料擋渣的工作包給個(gè)體戶了,個(gè)體戶應(yīng)該給我單位開(kāi)具什么名稱的發(fā)票
老師好!我跟商家定制了一套櫥柜,雙方是通過(guò)口頭約定談妥的,我付了定金和尾款,這個(gè)時(shí)候商家應(yīng)該給我開(kāi)票嗎?后來(lái)是商家違約了導(dǎo)致櫥柜不能生產(chǎn)交付,這種情況應(yīng)該怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們單位與一家單位合作,我們提供場(chǎng)地,對(duì)方單位提供充電樁,合作經(jīng)營(yíng)電動(dòng)汽車充電的業(yè)務(wù),日常是對(duì)方在經(jīng)營(yíng),我們年底按比例分紅。我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍是檢測(cè),現(xiàn)在我們想變更,請(qǐng)問(wèn)老師,這項(xiàng)業(yè)務(wù)屬于什么營(yíng)業(yè)范圍呢?我們應(yīng)該新增什么項(xiàng)?
2021年10月成立的公司,需要申報(bào)2021年的殘保金嗎
小規(guī)模開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)專票,報(bào)稅的時(shí)候是按1個(gè)點(diǎn)報(bào),還是3個(gè)點(diǎn)報(bào)呢
往年把簡(jiǎn)易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額抵進(jìn)項(xiàng)了,要改以前的申報(bào)表,那賬是不是也要反結(jié)賬回去改?。?/p>


謝謝老師
不用客氣,工作愉快。