你好 這個電子票是機(jī)票代訂吧 您看下是稅收編碼經(jīng)紀(jì)代理的話 還不可以抵扣進(jìn)項稅 抵扣的是稅收編碼交通運(yùn)輸 客運(yùn)服務(wù)的
老師,飛機(jī)票開的是稅率6%的電子普通發(fā)票,這樣還能計算抵扣增值稅嗎?
老師,請問下機(jī)票是電子發(fā)票,電子發(fā)票稅率6%,按6%抵扣增值稅嗎?政策是9%
老師,國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)增值稅電子普通發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項,是按照電子普票上的稅率?比如取得的攜程網(wǎng)的機(jī)票電子普通發(fā)票,開的是代理服務(wù),稅率是6個點的。
飛機(jī)票電子行程單可以9%抵扣,為何生成電子普通發(fā)票6%稅率還不能抵扣?
飛機(jī)票電子行程單可以9%抵扣,為何生成增值稅電子普通發(fā)票6%稅率還不能抵扣?
標(biāo)準(zhǔn)成本法,實際成本法,約當(dāng)產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
個人抬頭的入職體檢費(fèi)可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實際體檢費(fèi)的75%報銷給個人
以前年度計提壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)年已納稅調(diào)增?,F(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備欄次中填負(fù)數(shù)嗎?
老師,你好,請問有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無業(yè)務(wù),請問哪些需要做零申報
印花稅按次申報 要按時間截止日期申報嗎?比如說今天是5月22號,要卡這個時間點嗎?
一開始是以為是辦公費(fèi),已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費(fèi)已做進(jìn)項轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開通稅務(wù)登記
老師,公司注銷后憑證得留多少早
老師,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個人所得稅是登三欄明細(xì)賬嗎?
老師您好,這句話該怎么理解呢,怎樣去結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
是待定的機(jī)票
您看下是稅收編碼經(jīng)紀(jì)代理的話 不可以抵扣進(jìn)項稅
老師,請問下進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做
一般是 借:XXX費(fèi)用或XX成本,原材料庫存商品等等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)