你好 你好,沒有統(tǒng)一的規(guī)定,你可以參考你當(dāng)?shù)氐墓珓?wù)員標(biāo)準(zhǔn)。或者你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局有標(biāo)準(zhǔn)就執(zhí)行你當(dāng)?shù)氐臉?biāo)準(zhǔn)。
老師,公司三個(gè)小組一起出差同個(gè)市縣的不同項(xiàng)目,住宿就住一塊了,三個(gè)小組出發(fā)前各借款5000元共15000.他們的住宿發(fā)票有些是住同個(gè)酒店時(shí)就開一一張發(fā)票了,我可以讓他們其中兩個(gè)小組復(fù)印開在同一張發(fā)票的住宿費(fèi),然后分開按各自房間費(fèi)用報(bào)銷抵扣借支麼?不然就會(huì)一個(gè)組話費(fèi)很少,一個(gè)組超支很多。
老師,制定出差住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不同城市檔位定多少合適,按目前市場(chǎng)平均費(fèi)用
公司管理部職員李陽的妻子張潔是北京居民,原是一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的高級(jí)培訓(xùn)講師。2020年1月,因?yàn)榧彝バ枰?,她辭去工作成了一位全職太太,由于在培訓(xùn)界具有一定的知名度,2020年3月,某家上市公司邀請(qǐng)張潔以其個(gè)人的名義為該公司的管理人員進(jìn)行為時(shí)5天的培訓(xùn),張潔此次培訓(xùn)的住宿、餐飲等各種費(fèi)用需要5000.00元。該公司為此次培訓(xùn)報(bào)酬的支付方式提出了以下兩個(gè)方案供其選擇:方案1:按照培訓(xùn)費(fèi)用125000.00元簽訂合同,其他住宿、餐飲等所有費(fèi)用均由張潔自理方案2:按照培訓(xùn)費(fèi)用120000.00元簽訂合同,其他住宿、餐飲等所有費(fèi)用均由公司承擔(dān)假設(shè):張潔在2020年度無其他收入,且無其他任何可扣除項(xiàng)目。請(qǐng)根據(jù)以上資料,計(jì)算2020年度張潔的應(yīng)交個(gè)人所得稅。方案一收入額多少,應(yīng)納所得額多少,稅率多少速算扣除數(shù)多少,應(yīng)交個(gè)人所得稅額多少方案二同上
老師好,我們是訂單式設(shè)備生產(chǎn),以前當(dāng)月制造費(fèi)用和直接人工全部在完工產(chǎn)品之間進(jìn)行分配,有時(shí)一個(gè)月就做一臺(tái)設(shè)備,這樣分配的結(jié)果單位成本很不穩(wěn)定,且相差很多,現(xiàn)在想用標(biāo)準(zhǔn)工時(shí),這樣直接人工的和制造費(fèi)用肯定會(huì)有很大的余額,甚至到年底都處理不完,而且還沒有在產(chǎn)品,請(qǐng)教老師如果按照新方法hesuan,結(jié)轉(zhuǎn)不完的成本,我怎么處理合適?有沒有相關(guān)規(guī)定?
某汽車生產(chǎn)企業(yè)位于城市市區(qū),新研發(fā)了一款新型轎車,該車的排氣量為1.6L(適用消費(fèi)稅稅率5%),其生產(chǎn)成本為15.2萬元。如果不考慮其他因素,那么:1、這款車的保本價(jià)是多少?2、如果以30%的銷售利潤率制定價(jià)格,那么這款汽車的市場(chǎng)售價(jià)應(yīng)為多少?3、如果以30%的成本利潤率制定價(jià)格,那么這款汽車的市場(chǎng)售價(jià)應(yīng)為多少?4、你作為消費(fèi)者,分別按照上述兩種價(jià)格買到這款車,你各需要付出多少貨幣?5、同上,辦理完上牌照手續(xù),你一共需要為該車支付多少貨幣?(不考慮城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、上牌照的手續(xù)費(fèi)等)
材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料_個(gè)12 市場(chǎng)上賣的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請(qǐng)問怎么算?
申報(bào)主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師請(qǐng)問我們公司幫別人價(jià)格產(chǎn)品,原材料別人提供,我們就收加工費(fèi),我這進(jìn)出庫分錄怎么做?
老師,工商年報(bào)納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
請(qǐng)問24年有向融資公司借款利息,10%,匯算時(shí)我要按多少調(diào)整啊
老師,怎么從小規(guī)模升級(jí)為一般納稅人啊
老師,一個(gè)人在兩家單位報(bào)個(gè)稅,那累計(jì)減除費(fèi)用每月5000的是不是只能在一家里扣,如果兩家公司在不知情的情況下,兩家都用啦每月5000的累計(jì)減除費(fèi)用有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師:企業(yè)這個(gè)月要注消,現(xiàn)在得申報(bào)企業(yè)所得稅季度表和年報(bào)表,就是企業(yè)從去年開業(yè)到現(xiàn)在是沒有實(shí)繳的,費(fèi)用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要注消,把其他應(yīng)付款清零,轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,那這個(gè)營業(yè)外收入是填在季報(bào),還是填在這個(gè)年報(bào)呢?如果填季報(bào),就會(huì)造成要收稅。
老師你好,請(qǐng)問留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請(qǐng)問留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做