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老師你好,我利潤表上之前都是虧損,現(xiàn)在這個季度盈利了,我怎么填寫企業(yè)所得稅

老師你好,我利潤表上之前都是虧損,現(xiàn)在這個季度盈利了,我怎么填寫企業(yè)所得稅
老師你好,我利潤表上之前都是虧損,現(xiàn)在這個季度盈利了,我怎么填寫企業(yè)所得稅
2021-07-06 17:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-06 17:52

按照兩個季度累計的盈利情況計算填寫所得稅的金額

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快賬用戶4891 追問 2021-07-06 17:54

之前都是虧損,現(xiàn)在盈利,填寫企業(yè)所得稅納稅申報表是,我填寫利潤總額了,它就自動填入彌補以前年度虧損了呢

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快賬用戶4891 追問 2021-07-06 17:55

幫我看我的企業(yè)所得稅納稅申報表,還需補哪里呢,這樣填對嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-06 17:56

如果有彌補虧損就是這么填沒問題

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快賬用戶4891 追問 2021-07-06 18:02

我彌補以前年度虧損了,那我分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2021-07-06 18:06

彌補以前年度損益調(diào)整不需要做分錄

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快賬用戶4891 追問 2021-07-06 18:21

那我的財務軟件系統(tǒng)里不是掛賬了嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-06 18:26

你具體怎么做賬了呢

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快賬用戶4891 追問 2021-07-06 18:33

按理來說,做賬是累下來了,那我報稅的時候是不是哪里填錯了呢

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齊紅老師 解答 2021-07-06 18:34

這個是稅會差異,彌補虧損不需要做賬

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快賬用戶4891 追問 2021-07-06 18:35

那怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-07-06 18:37

你申報就是按照彌補虧損的申報啊

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快賬用戶4891 追問 2021-07-06 18:40

那你看我發(fā)給你的兩個表格有怎么疑問么

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-06 18:49

意思是你在賬上計提所得稅了對吧?

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快賬用戶4891 追問 2021-07-06 19:25

是的,計提所得稅了的

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齊紅老師 解答 2021-07-06 19:33

那就把計提所得稅的分錄沖銷了就行

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按照兩個季度累計的盈利情況計算填寫所得稅的金額
2021-07-06
學員您好,那你要看年度累計是否盈利,也就是1-6月的累積利潤是正數(shù)還是負數(shù),如果是負數(shù),仍然不用繳稅
2021-06-26
直接紅沖計提的分錄
2024-01-10
同學您好, 您這個情況是按照累計的來
2020-10-11
你好,可以先扣除以前的虧損,再計算繳交
2021-06-29
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