你好 您這欄數(shù)據(jù)是本年累積還是本月呢?
您好,我想知道這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的? 因?yàn)槲冶酒诿髅髦挥幸还P100的財(cái)務(wù)管理費(fèi)用和18.92的利息收入。
老師,你好,公司有一筆收入為利息收入,借:銀行存款100 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用100,可公司實(shí)際入賬憑證為借:銀行存款100 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-100。我知道兩個(gè)分錄反映的都是一件事,但是不知道這樣操作的實(shí)際用意是什么!為什么要紅沖財(cái)務(wù)費(fèi)用,記入財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方不也是一樣減少了財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?
老師,這個(gè)業(yè)務(wù)46里邊,不知道這個(gè)分錄是怎么做出來(lái)的,本年利潤(rùn)懂,它是結(jié)轉(zhuǎn)的,下邊的稅金及附加也可以理解,就是那個(gè)銷售費(fèi)用不太理解,下面明明有銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用,為什么這個(gè)記賬憑證只有銷售費(fèi)用而沒(méi)有管理費(fèi)用,而且這個(gè)銷售費(fèi)用里面的車輛使用費(fèi)和折舊費(fèi)我都不知道他是按照什么算出來(lái)的
老師:應(yīng)聘到一家公司做出納,當(dāng)老板提出需要知道利潤(rùn)時(shí),我應(yīng)當(dāng)怎么算。用收入—成本—費(fèi)用=利潤(rùn) 收入的數(shù)據(jù)容易取得(有銀行收款明細(xì)賬),成本(料工費(fèi)),費(fèi)用主要是(銷、管、財(cái)三大期間費(fèi)用),,我這思路對(duì)嗎?有沒(méi)有表單算利潤(rùn)的
業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)成本比財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的高,但是收入又一樣,然后贈(zèng)品庫(kù)管都沒(méi)有打單價(jià)就意思是收入沒(méi)有產(chǎn)生,那怎么會(huì)成本還高呢?這個(gè)差額我也不知道除了這個(gè)原因?qū)е逻€有其他原因不?這個(gè)差額我可以直接一筆做在財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒(méi)有發(fā)票的,出納也付了錢。給報(bào)銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財(cái)稅處理方面的老師嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買了一臺(tái)車155800,全款是,今天他來(lái)訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來(lái)提車了,把尾款補(bǔ)齊了,我們給開(kāi)了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢要怎么還給公戶里?
老師還得麻煩問(wèn)您一下,甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬(wàn),每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預(yù)收劉大幾年的托管費(fèi)嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)出口退稅的匯率管理應(yīng)該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…
勞務(wù)合同可以按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅?對(duì)于退休返聘人員?
老師,就是我們老板特奇怪。因?yàn)楝F(xiàn)在是淡季,所以我們景區(qū)雇傭的員工都讓他們放假休息了,但休息并沒(méi)有工資。但是沒(méi)讓我休息,可是我每天上班都沒(méi)事做,他也知道我沒(méi)事做。而且前段時(shí)間還說(shuō)了我離職,還說(shuō)了我要交接工作。@董孝彬老師
長(zhǎng)投因增資由權(quán)益法變成本法,是原賬面價(jià)值加新公允價(jià)格嗎
老師,就是我們老板特奇怪。因?yàn)楝F(xiàn)在是淡季,所以我們景區(qū)雇傭的員工都讓他們放假休息了,但休息并沒(méi)有工資。但是沒(méi)讓我休息,可是我每天上班都沒(méi)事做,他也知道我沒(méi)事做。而且前段時(shí)間還說(shuō)了我離職,還說(shuō)了我要交接工作。
老師,我面試了一家教培行業(yè)的財(cái)務(wù),前三天培訓(xùn)結(jié)束了,明天要正式進(jìn)入財(cái)務(wù)工作了,老板問(wèn)我需要什么資料,好找相關(guān)人對(duì)接,我的工作內(nèi)容除了基本的做賬報(bào)稅,還有成本分析,財(cái)務(wù)報(bào)銷審核流程制服規(guī)范,還有審核員工工資等,我該怎么說(shuō)?如果要抓一些緊要的先做,如何拍順序?完成以上動(dòng)作,接下來(lái)該怎么做?
是本年累積
那這個(gè)得開(kāi)1月到現(xiàn)在的情況了
我一月份到三月份就只有一筆利息收入5.73
你好?18.92%2B5.73=24.65 這個(gè)是利息收入 但計(jì)入時(shí)候應(yīng)該是貸方正數(shù)是利息收入 要是記利息費(fèi)用 是負(fù)數(shù)
還有一個(gè)問(wèn)題,就是我本期實(shí)際有兩筆財(cái)務(wù)費(fèi)用1.是100的銀行管理費(fèi)2.是18.92的利息收入。但是,總賬只有這個(gè)100的 明細(xì)賬居然還有余額,老師幫忙檢查一下是啥情況
看是平?jīng)]有余額? 給看下科目余額表 到明細(xì)科目的
我記賬要記負(fù)數(shù)嗎?但是我3月份那筆也是按5.73記得了的,自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)是負(fù)數(shù)
您看那樣正常嗎?明明做了賬 可是總賬卻沒(méi)有,明細(xì)賬也不對(duì)。 這是科目余額表
在收入的話 不用做負(fù)數(shù) 但是表格取數(shù)問(wèn)題 這個(gè)我不好說(shuō) 您是網(wǎng)頁(yè)版還是單機(jī)版 單機(jī)版可以看下報(bào)表的公式 要是網(wǎng)頁(yè)版 得問(wèn)下客服了 這個(gè)表看起來(lái)有點(diǎn)怪
我的利息收入是這樣做的,自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益如圖三。 老師煩請(qǐng)回復(fù)一下,我在線等,稍后好評(píng)(o^^o)
你好 您的憑證沒(méi)有問(wèn)題 就是報(bào)表顯示問(wèn)題
那我現(xiàn)在還要改成負(fù)數(shù)嗎
這個(gè)您憑證不用改,主要看報(bào)表取數(shù),是否是財(cái)務(wù)費(fèi)用是包括他的,財(cái)務(wù)費(fèi)用沒(méi)有錯(cuò) 另外顯示確實(shí)不太對(duì),可以和軟件客服溝通下,看后臺(tái)公式
老師,我現(xiàn)在把利息收入改成這樣了,可以嗎?圖三是利潤(rùn)表取數(shù) 正確嗎?
親 您不用手機(jī)拍 用截圖吧 后面太黑 看不清楚的呀