同學(xué)你好; 六項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)附加同學(xué)可以在個(gè)稅APP上進(jìn)行查詢和填報(bào);
老師,新來(lái)的員工,這個(gè)月幫他報(bào)個(gè)稅,他一直多有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除的,為什么,我把他的信息采集了,專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,也采集了,為什么,他的專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,沒(méi)有的?
老師有新個(gè)稅的六項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除表沒(méi)得?給我發(fā)一個(gè)
老師,最新個(gè)稅六項(xiàng)附加扣除內(nèi)容能發(fā)個(gè)表格給我媽?zhuān)?/p>
老師個(gè)稅綜合所得年度匯算申報(bào)的時(shí)候,減除費(fèi)用60000,專(zhuān)項(xiàng)扣除,專(zhuān)項(xiàng)附加,其他費(fèi)用,專(zhuān)項(xiàng)扣除里面不是包括社保公積金嗎為啥我的沒(méi)有給扣除呢?還有我的專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,我有房貸一年不應(yīng)該扣除12000嗎
老師,有沒(méi)有個(gè)人所得稅專(zhuān)項(xiàng)附加扣除表格,能不能發(fā)一個(gè),謝謝
23年匯算清繳由于稅務(wù)系統(tǒng)彌補(bǔ)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,少交企業(yè)所得稅了怎么辦
公司租入辦公樓,計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn),每月折舊借方:管理費(fèi)用,貸方:使用權(quán)資產(chǎn)累計(jì)折舊。那么,期滿后,使用權(quán)資產(chǎn)科目一直有余額怎么辦呢?
怎么算電動(dòng)車(chē)店銷(xiāo)售車(chē)+租車(chē)+售后的盈虧,有什么表格嗎
這一題為什么是選D?
老師,生產(chǎn)車(chē)間購(gòu)買(mǎi)的垃圾袋計(jì)入到制造費(fèi)用中的什么科目
老師好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,有進(jìn)項(xiàng)稅,有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還有轉(zhuǎn)出未交增值稅,最后應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方有余額,這么多的明細(xì)科目,在試算平衡表上怎么填寫(xiě)?
上期確認(rèn)未開(kāi)票收入,借預(yù)收100,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100,這期開(kāi)票金額50,應(yīng)該怎么做分錄沖減上期
老板讓做一個(gè)工資拆分,把工資跟社保拆開(kāi),工資5000跟工資8000的人拆分出來(lái)的社保金額一樣嗎,都按最低標(biāo)準(zhǔn)拆分社保費(fèi)用的話,到時(shí)候工資做賬的話數(shù)字大怎么解決,還有個(gè)稅工資也是不一樣怎么辦
固定資產(chǎn)價(jià)值低于500萬(wàn),允許一次性企業(yè)所得稅扣除嗎?
老師,我們公司賣(mài)茶葉的,入住了一個(gè)酒店,客戶買(mǎi)茶葉都是在酒店結(jié)算,酒店再按照銷(xiāo)售額的60%跟我們結(jié)算,40%相當(dāng)于我們的租金,每次結(jié)算我們直接開(kāi)票給酒店,如果買(mǎi)茶的客戶要開(kāi)票,這個(gè)票是酒店開(kāi)給客戶嗎?
我想問(wèn)一下工資超過(guò)5000就要預(yù)交個(gè)人所得稅嗎?
不需要的; 國(guó)家固定的個(gè)稅扣減數(shù)為5000;因此5000的收入完全不需要繳納個(gè)稅的;
就是超過(guò)5000,或者累計(jì)超過(guò)60000。就一定要預(yù)交嗎?不可以匯算的時(shí)候交?
是的如果當(dāng)月達(dá)到了繳納額度,是要提前預(yù)交的,然后年度匯算的時(shí)候會(huì)匯總核算一次進(jìn)行整體的補(bǔ)繳會(huì)退費(fèi)這樣; 但是按理工資一般7千左右是不需要繳納個(gè)稅的,前提要把六項(xiàng)附加選擇自己有的去提交; 同學(xué)可以下載個(gè)稅APP,里面有六項(xiàng)附加的填寫(xiě)板塊,可以根據(jù)自己情況選擇填寫(xiě)提交,記得申報(bào)要選單位預(yù)交這種,不要選年度匯算的;這樣子就可以月度實(shí)時(shí)扣費(fèi)的了;