增值稅沒有問題,附加稅是根據(jù)這個1310.09去申報這個
小規(guī)模納稅人,我開具了76萬的蔬菜免稅金額,開具了13萬的含稅金額,我填寫報表的時候該怎么填,為什么我填好的報表在增值稅附加稅那一欄里的增值稅是89萬的銷售額的增值稅
請問老師,小規(guī)模納稅人申報增值稅的時候,季度有開具了免稅普票,在增值稅申報表上的第10欄填寫了免稅銷售額,那附表一的扣除項目需要填寫嗎
老師,小規(guī)模增值稅申報時候,開了3%普票40萬,減免稅申報表里,免征增值稅項目銷售額是填寫40萬,還是填寫不含3%稅的銷售額388349.51?。?/p>
老師您好!我們是小規(guī)模納稅人,今年二季度開始免增值稅,請問我的增值稅申報表怎么填寫。這些免增值稅的銷售額應(yīng)該填在申報表的第一欄還是在第9欄免稅銷售額填寫?
小規(guī)模納稅人上季度開票超30萬,普票有60萬,但在開具普票時開成了免稅,實際應(yīng)該開具百分之一的普票,現(xiàn)在申報增值稅,我需要變更申報,把報其他免稅銷售額那一欄的金額改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額那一欄,請問這個改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額我是填60萬/1.01還是填60萬/1.03
收到建筑服務(wù)費的發(fā)票可以計入服務(wù)費嗎
你好老師,退回的個稅手續(xù)費,匯算清繳的時候填到那個表啊
出口貨物(有批機器設(shè)備轉(zhuǎn)移給關(guān)聯(lián)公司),是否可以申請退稅?
自己手上有客戶需要買房,自己手上沒有房源,東莞企業(yè)提供了房源,房源又是貝殼提供的,貝殼打錢給東莞企業(yè)再下發(fā)個人,現(xiàn)在我負責(zé)帶客戶去深圳各地看房,最后客戶定下的也是深圳房子?,F(xiàn)在開勞務(wù)發(fā)票給東莞企業(yè),應(yīng)稅地,是屬于東莞嗎?我怎么感覺有點就是給這個企業(yè)兼職打工,自己居住地在東莞,但是服務(wù)地又是在深圳,我有點懵。我可以選擇東莞作為應(yīng)稅地嗎。麻煩給個準確的答案,感謝
請問老師匯算清繳職工薪酬調(diào)整表工資金額怎么取數(shù)呢?
老師,請問我正常上班交的三險,我可以自己再辦一個個體工商戶嗎?有什么稅務(wù)問題嗎?
所屬行業(yè):工業(yè)制造業(yè)-耳機制造,我看公司簡介寫工貿(mào)一體,那我所屬行業(yè)也寫工貿(mào)一體嗎
公司資金不夠了,股東以借款的形式往對公賬戶打款,備注上應(yīng)該寫借款兩個字,還是寫什么?應(yīng)該怎么寫?
兩種情況 一種 合同簽金額55000,開增值稅專用發(fā)票 二種 合同簽金額50000,開增值稅專用發(fā)票,領(lǐng)付5000交通費 無票 哪種合算?
無票的其他應(yīng)付款不需要調(diào)增吧?
是的,就是附加稅這個位置跳出來的是268266
需要手動更改是嗎?
是的需要去改下這個
我這個是個個體戶,需要繳1300的增值稅和附加稅,如果我要減少增值稅,是不是需要有進項票來抵扣
你這個抵扣不了, 只能按這個1310.09去交增值稅 一般納稅人才可以抵扣
哦哦 開了多少含稅的錢就必須要交多少增值稅是吧
季度銷售額超過45萬話,是的