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老師,一般納稅人企業(yè)銷售的機(jī)動車發(fā)票申報時填寫在專用發(fā)票欄是嗎?

2021-07-05 09:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-05 09:03

你好,對的,是這么做的。

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快賬用戶5130 追問 2021-07-05 09:13

老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓填那項印花里

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快賬用戶5130 追問 2021-07-05 09:14

填財產(chǎn)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)對嗎

填財產(chǎn)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)對嗎
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快賬用戶5130 追問 2021-07-05 09:15

老師,給員工買的商業(yè)意外險交印花稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-05 09:16

你好對的,是這么填寫的,不需要交。

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你好,對的,是這么做的。
2021-07-05
你好,是的填在增值稅申報表附表二的第2行“本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣”,以及第35行“本期認(rèn)證相符的全部稅控增值稅專用發(fā)票”,另外還要填“固定資產(chǎn)進(jìn)項稅額抵扣情況表”,最后反映在主表中的第12行中。 納稅人當(dāng)期認(rèn)證相符(或增值稅發(fā)票查詢平臺勾選確認(rèn)抵扣)的增值稅專用發(fā)票(含機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票)的進(jìn)項稅額填寫在“認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”欄次中。
2021-12-13
你好,你好,是的,是填寫在其他的里面。 您好,是的,是填寫在其他的里面。
2022-07-06
同學(xué)你好 直接開免稅就行了
2021-09-06
是使用過固定資產(chǎn)嗎,你這個去代開這個發(fā)票當(dāng)時交增值稅??不是吧?我看同行說的是拿自己開普通發(fā)票或者專票去換二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,但是這個不需要交稅,你確定交稅嗎,有完稅證明嗎?
2020-09-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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