你好,補(bǔ)交匯算清繳所得稅分錄 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款 補(bǔ)交匯算清繳所得稅之后,報表的勾稽關(guān)系就是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整
老師,您好,補(bǔ)交匯算清繳所得稅分錄如何做,導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表溝機(jī)關(guān)系不同,怎么調(diào)
老師,您好,我這個月有所得稅匯算清繳退稅,有以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不平,怎么調(diào)整呀?
老師,匯算清繳后補(bǔ)企業(yè)所得了,用了以前年度損益調(diào)整導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表勾稽關(guān)系不平,請問到下年度資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表會平嗎?
老師企業(yè)所得稅匯算清繳時補(bǔ)交了稅款,導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末余額不等于年初數(shù)加利潤表的未分配利潤累計數(shù)需要怎么調(diào)整一下
老師,因?yàn)閰R算清繳的所得稅做到了未分配利潤,導(dǎo)致我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系正好差了這個金額,這樣有問題嗎
在第三季度,發(fā)現(xiàn)第二季度開票金額超過第二季度實(shí)際收入,怎么辦
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢~
老師,我這個月銷售了商品,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫存呢?
我上個2個月發(fā)工資都是一萬元,扣稅150元。我這個月發(fā)工資17000元。稅收是按第一檔百分之3還是按第二檔百分之10交稅呢?
老師商貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣可以做庫存,但是可以做成本嗎
老師,您好,民非小規(guī)模企業(yè),申報增值稅,政策小規(guī)模企業(yè)季度不超過30萬,是指的普票免增值稅還是專票也免交增值稅?。勘热?月及6月不含稅開具專票29萬,5月普票500,指免征500元的嗎?
老師,一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)49863,銷項(xiàng)46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進(jìn)項(xiàng)免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個點(diǎn),能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問,我再計算的時候用了最笨的辦法,就是把營業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計算出來的,結(jié)果計算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話算不算對呢?
老師,這道題中我再計算每股股利的時候,我把發(fā)給員工的80萬股按照市價也算進(jìn)去了,導(dǎo)致結(jié)果錯誤,我想問的是計算每股股利得時候應(yīng)該是股票股利和現(xiàn)金股利和除以在外發(fā)行得普通股股數(shù)對吧?我記得我原來做過類似的題,每股股利應(yīng)該是股利總額除以股數(shù)
以前年度損益是在哪個會計科目下設(shè)置
你好,以前年度損益調(diào)整是單獨(dú)的一級科目,而不是某個科目的明細(xì)科目。 以前年度損益調(diào)整是屬于損益類科目?
這樣我的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表溝機(jī)關(guān)系不對,或者資產(chǎn)負(fù)債不平
你好 補(bǔ)交匯算清繳所得稅之后,報表的勾稽關(guān)系就是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)