電子普通發(fā)票上的金額與稅額,就是對應(yīng)的免稅銷售額與免稅額
請問:小規(guī)模納稅人按季申報,月銷售額不超過30萬元,免征增值稅。 如果,該小規(guī)模本季度開具普票3萬,代開專票35萬,本季度不含稅銷售額共計35萬元。如何納稅?
公司為小規(guī)模納稅人,在電子稅務(wù)局申報增值稅時,”小微企業(yè)免稅銷售額“的”本期數(shù)“一欄是要填7-9月開出發(fā)票不含稅額的合計數(shù)嗎?”小微企業(yè)免稅額“要怎么填?
老師,小規(guī)模納稅人季報開普票,又開電子普票發(fā)票?這個算稅是紙質(zhì)普票和電子普通發(fā)票合計一起算嗎?那電子稅務(wù)局身板沒跳出電子普通發(fā)票!只有紙質(zhì)普通發(fā)票金額?
小規(guī)模本月開出電子普通發(fā)票9800,如何計算免稅銷售額和免稅額
小規(guī)模納稅人找稅務(wù)局代開普通發(fā)票,月銷售額未達(dá)到15萬,免征增值稅嗎
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說一下
免稅額Xxx 金額跟價稅合計一樣是9800
申報時要計算呀
免稅銷售額=9800/1.01 免稅額=9800/1.01*0.01
不對吧,免稅額是不是應(yīng)該是9800/1.01*0.03
免稅額 是9800/1.01*0.01 。這才是對的
可是報表是*0.03
如果按0.03.則免稅銷售額=9800/1.03 免稅額=9800/1.03*0.03