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出售閑置甲材料200千克,單價(jià)80元,增值稅率13%,款項(xiàng)已收。

2021-07-04 19:53
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-04 19:53

你好 借:銀行存款??,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

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快賬用戶4999 追問 2021-07-04 19:57

15.28日,按每千克50元,結(jié)轉(zhuǎn)上述甲材料的銷售成本。 16.31日,本月耗用材料情況:車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料1 500千克,單價(jià)50元,領(lǐng)用乙材料1 000千克,單價(jià)70元;生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料2 000千克,單價(jià)50元,; 17.31日,計(jì)提本月職工工資:A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資58 000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資72 000元,車間管理人員工資20 000元,行政管理部門人員工資30 000元,共計(jì)180 000元。 18.結(jié)轉(zhuǎn)本月各收入類賬戶。 19.結(jié)轉(zhuǎn)本月各費(fèi)用類賬戶。 20.月末,將“本年利潤”賬戶余額轉(zhuǎn)入“利潤分配”賬戶。

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齊紅老師 解答 2021-07-04 20:01

你好 15,借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:原材料 16,借:生產(chǎn)成本—A產(chǎn)品,生產(chǎn)成本—B產(chǎn)品,貸;原材料—甲材料,原材料—乙材料 17,借:生產(chǎn)成本—A產(chǎn)品,生產(chǎn)成本—B產(chǎn)品,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬 18,借:主營業(yè)務(wù)收入等科目,貸:本年利潤 19,借:本年利潤,貸:管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用等科目 20,借:本年利潤 ?,貸:利潤分配—未分配利潤

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你好同學(xué) 借,銀行存款18080 貸,其他業(yè)務(wù)收入16000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)2080 借,其他業(yè)務(wù)成本10000 貸,原材料10000
2022-11-11
你好 借:銀行存款?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
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