同學(xué)您好, 您這個(gè)不用了
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
老師,手工賬,第六筆業(yè)務(wù)的應(yīng)交稅費(fèi)T型帳怎么做啊,跟老師的數(shù)據(jù)對(duì)不上
請(qǐng)問(wèn)被抽到25年稅務(wù)稽查,要準(zhǔn)備哪些材料呢
這個(gè)題當(dāng)中的12是怎么來(lái)的,不明白
老師,收款方和開(kāi)票方不一致,我們收到的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能用來(lái)勾選抵扣增值稅嗎
老師您好,我開(kāi)了一個(gè)個(gè)體工商戶,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在要給一個(gè)學(xué)校開(kāi)普票,開(kāi)票那個(gè)選項(xiàng)里有個(gè)含稅和不含稅,那我是選哪個(gè),對(duì)我分別有什么影響嗎
老師,麻煩問(wèn)下酒店餐具的報(bào)損率一般是多少,以什么作為基數(shù)去核算
以工代賑項(xiàng)目,1-8月施工時(shí)間,農(nóng)民工用工,大工 小工 技術(shù)工都有,發(fā)工資 勞動(dòng)合同怎么簽,比如3月技術(shù)工做了10天,4月有沒(méi)需要,5月又叫技術(shù)工,做,個(gè)稅申報(bào) 怎么報(bào)?
一般納稅人購(gòu)進(jìn)貨物成本是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
答案是不是少了一個(gè)答案是不是少了一個(gè)
不填有提示 以前沒(méi)有
您實(shí)際又固定資產(chǎn)的需要填的
您實(shí)際有固定資產(chǎn)的需要填的
去年七月購(gòu)入手機(jī) 12月份入賬 做了一次性扣除 怎么填
那您就是賬載金額就是帳上的數(shù)據(jù),稅收金額就填0
好的 但手機(jī)一次性扣除折舊 合適嗎?有的說(shuō)要分三年
入賬直接做一次性扣除
那您是怎么入賬的
購(gòu)進(jìn):借固定資產(chǎn)4000 貸銀行存款4000 折舊:借管理費(fèi)用 折舊費(fèi)4000 貸累計(jì)折舊4000 無(wú)殘值
那您就應(yīng)該來(lái)說(shuō)不需要填這個(gè)表了,您就直接保存
提示要填寫(xiě)
以前直接保存 現(xiàn)在不行 要填寫(xiě)
這次改版本了
一季度的時(shí)候呢,直接保存可以,現(xiàn)在不行是嗎
是的 一季度 二季度 都是0直接保存的
現(xiàn)在不就是二季度
去年購(gòu)入手機(jī) 去年就一次性折舊了 這個(gè)季度必須填 還不能為0不清楚啥意思
對(duì)現(xiàn)在是二季度
您明天具體問(wèn)下稅務(wù)局,沒(méi)有固定資產(chǎn)的話,不應(yīng)該也可以0申報(bào)
去年已經(jīng)折舊完的手機(jī)不算吧 不然還要改賬呢
只能問(wèn)一下稅局了
是的,正常情況下稅務(wù)申報(bào)可以一次性稅前扣除,但是帳上應(yīng)該正常按3年計(jì)提折舊,這樣的話,賬載金額按實(shí)際折舊的金額填寫(xiě),然后稅收金額是0,那以后年度就需要納稅調(diào)增
去年賬上也做一次性扣除 需要調(diào)整賬本嗎沖回嗎? 還是不用處理了?
您這金額不大,我個(gè)人覺(jué)得應(yīng)該是可以的