你要向以前接手的財務拿做賬做到最后一期的科目余額表,根據(jù)科目余額表做初始分錄

老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項我都是掛的預付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉走的其他應付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分攤到費用嗎 3.還有一些比如辦公費用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應付款—費用,沒票沒入管理費用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉了手續(xù)費,我目前賬是這樣做的,進的時候,借銀行存款,貸其他應付款,出的時候,借其他應付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統(tǒng)比如8月報7月的稅,里面有一項工會經(jīng)費的應該是報工資的,我都是報的6月工資,因為7月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實際是多少,有時候會有調(diào)整,這樣我報稅系統(tǒng)報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關系,差別不大,因為發(fā)的時候可能有加班費,報的時候沒算,如果這個月沒發(fā)工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業(yè)務成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證啊?還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發(fā)票就入賬認證,然后留底???那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負率嗎? 老師!如果預收了一筆建設單位給的款,用不用預交稅金??!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務申報我填到什么哪個位置啊? 就是先預付給一部分,我們建筑方如果開票給建設單位?
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產(chǎn)的明細及發(fā)票復印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產(chǎn)時: 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應交稅費—應交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
老師,中途接手財務,以前沒建過內(nèi)賬,我現(xiàn)在建賬,期初余額要填什么呀?我只盤了剩余存貨填入資產(chǎn),預存廠家的錢填入資產(chǎn),還要填什么項目,權益不知道多少啊
1.丙公司為甲、乙公司的母公司。2018年1月1日,甲公司以銀行存款7000萬元取得乙公司60%有表決權的股份,另以銀行存款100萬元支付了與合并直接相關的中介費用,當日辦妥相關股權轉劃手續(xù)后,取得了乙公司的控制權;乙公司在丙公司合并報表中的凈資產(chǎn)賬面價值9000萬元。不考慮其他因素甲公司該項長期股權投資在合并日的初始投資成本為()萬元。 A 7100 B 7000 C 5400 D 5500 老師:這個題目我理解的初始是我花了多少錢,花了7000萬元,而入賬價值才是被投資方可辨認凈資產(chǎn)的賬面價值份額5400。是不是這樣理解,只有在權益 法下才存在什么初始投資成本和入賬價值的概念,而在成本法下,又是同控就沒有初始和入賬一說,都是按賬面份額?那要不是同控呢,也就只有含稅的付出代價作為初始投資或入賬價值??
請問,我把汽車維修的發(fā)票認證了,這車是老板個人的,怎么辦
老師好,公司銷售軟件產(chǎn)品享受增值稅即征即退優(yōu)惠政策,現(xiàn)在公司又研發(fā)新產(chǎn)品的送審費用的進項是放在銷售軟件抵扣還是一般項目抵扣?
請問老師,銷售生產(chǎn)邊料及舊材料的收入是入主營業(yè)務收入,還是其他業(yè)務收入。
你好,我這幾天把進項票開進來,能不能抵扣我上月開出去的100萬的發(fā)票 ,老師可以嗎?
老師,營業(yè)場所換新凳子,舊凳子的拆卸費入什么科目?
25年繳納24年殘保金,怎么處理
老師,向稅局提交的情況說明,每一頁都要蓋章嗎?
成都高新策源青樾天行股權投資合伙企業(yè)(有限合伙),你找下相關規(guī)定,這個有限合伙對外投資的北京凌空天行科技有限責任公司公司對應的股權如果被收購退出,取得的收益,有限合伙企業(yè)各各合伙人如何繳稅,合伙人的上一層合伙人如何繳稅。如果合伙人是公司,交完稅后的款項如何處理。
老師,我想問下電商行業(yè)如何做稅務籌劃,讓企業(yè)合規(guī)
銀行轉賬備注與開票不符有風險嗎? 我們是做消防工程施工的,但是房東叫我們幫收水電物業(yè)費開 13% 的器材銷售專票,然后代繳,但是租戶轉入備注“水電費”,這樣有風險嗎?
以前沒有會計,我是中途建賬
那以前是怎么做賬的?
外賬找的代賬公司,內(nèi)賬以前沒有會計?,F(xiàn)在來建內(nèi)賬
那要先找代賬公司把科目余額表發(fā)給你
這是內(nèi)賬老師。您怎么回事
我知道內(nèi)帳,但是您這邊需要先要獲得相關的科目余額表的數(shù)據(jù)才能建賬,否則你的數(shù)據(jù)來源是空的.
但是,有個老師回我的是盤點后作為資產(chǎn)的期初余額,不平填入未分配利潤。
這方式也行,但是數(shù)據(jù)可能會失真,或者有遺漏.,比如,你盤點的資產(chǎn)是否有對應沒付的應付款等等