是的,是需要繳納稅款的
老師,領料單和出庫單要經(jīng)過會計簽字嗎
就是說上一屬期是按6萬扣除,請這一屬期還是,要不繼續(xù)保持,要不就更改之前報表,而且樣這個員工就算不了稅,不曉得為啥拍不了照,不曉得是不是我手機的問題
老師。這個殘疾人就業(yè)保障金是看公司員工人數(shù)來交的嗎?
六稅兩費不是減半嗎?為什么注會題庫里的答案都沒有減半?六稅兩費都是什么
老師,工會經(jīng)費現(xiàn)在一定要如實交嗎,可以只交一部分嗎?
老師,請問一下我今天報個稅有個員工是這種情況,應該怎么弄
老師,因為醫(yī)務的原因造成這個月的勞務數(shù)據(jù)就是醫(yī)助的勞務數(shù)據(jù),沒有提供財務,如果下個月一起報的話,那么只減一個800,正常情況下,這個月應該減個800,然后下個月再減個800那個稅金不一樣,如何解決?
@董孝彬老師,還是按這樣:1.先區(qū)分是否連續(xù)加工:連續(xù)加工的,消費稅一律掛 應交稅費 - 應交消費稅 (待抵扣);直接出售的,進入第二步判斷。 2.對直接出售的,再看售價與受托方計稅價:售價小于等于計稅價的,消費稅計入成本;售價大于等于計稅價的,原代收消費稅仍計入成本,同時按差額補繳消費稅(計入稅金及附加)。 3.兩者是 先看用途,再看售價 的遞進關系,需同時考慮,而非獨立判斷。連續(xù)加工不涉及售價對比,直接出售則必須結(jié)合售價與計稅價的關系處理。
老師匯算清繳繳納的所得稅怎么做分錄?金額有10多萬繳納了。
2024年供應商,應給我開3萬的票,沒開,我暫估入賬的 2025年5月31日都沒開給我, 我匯算清繳,調(diào)增了 到現(xiàn)在一直沒開 我這調(diào)增了。需要做賬務處理嗎 2024年記賬,借,主營業(yè)務成本-租賃費3萬,貸應付賬款3萬 需要做賬務處理分錄嗎?
是按照20繳納個稅嗎
那有限合伙是核定征收,和繳這個經(jīng)常所得的個稅沒有關系吧
對的,這個按照股息交個稅
如果投資公司是有限公司,取得被投資單位的分紅是不是就不用繳所得稅?
對,公司之間是免稅的
股息沒有幾檔之分吧?只有20%吧?
對,是的都是按照20%算的
還需要考慮其他的稅嗎?在實際工作中?
分紅別的不需要了就交這些
如果給被投資公司轉(zhuǎn)賬,怎么做?長投嗎?
對的,記入到長期股權投資里面
只要不是有限公司性質(zhì),其他的什么個人獨資啊,自然人啥的,都跟有限合伙一樣,按股息分紅繳?
對的,就是這個意思的
好的,謝謝老師
不客氣,如果滿意幫忙給個五星好評
老師,請問,有限合伙,個人獨資企業(yè)這些收到被投資公司分紅,繳稅股息紅利20%的稅后,這些分紅在分配給股東還用繳稅嗎?
再分配的時候就不需要交了
那有限公司的企業(yè),得到分紅后,分配給股東,還繳稅嗎
需要,股東分紅需要交個稅