同學(xué)你好,收到法人款時,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-法人姓名,支付采購款,借:預(yù)付賬款,庫存商品等科目,貸:銀行存款。銷售時,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))。
法人把公戶錢轉(zhuǎn)出去付采購款,后來收到銷貨款轉(zhuǎn)回公戶,賬怎么處理
如果公司采購商品當(dāng)天一筆把采購款轉(zhuǎn)到公戶并對外付款,后期銷售回款時再從公戶轉(zhuǎn)出,這樣有風(fēng)險嗎?
老師,我們采購貨款是采購私人賬戶付的錢,然后供應(yīng)商退款退到我們公戶來了,退回來的這個錢我們怎么做賬,我們要把退回來的錢給到采購有怎么做賬?
以付茶葉款的名義簽訂標(biāo)準(zhǔn)購買合同貸款,收到銀行貸款后,銀行把錢轉(zhuǎn)到銷售茶葉的人的賬戶上,但是公司實(shí)際沒有和他買茶葉,而且這筆錢也不能讓對方轉(zhuǎn)回來到對公戶上,那樣這筆錢怎么處理
老師,股東或者法人,用個人銀行卡把錢轉(zhuǎn)到公司對公司,來支付供應(yīng)商貨款,這筆錢如果公司以后不轉(zhuǎn)回去,該怎么處理
如果想把公司過戶給別人這種情況需要交分紅嗎稅嗎?
勞務(wù)公司開具的差額征稅發(fā)票,發(fā)票上的扣除額數(shù)據(jù)是怎么來的?
老師,請企業(yè)做退免稅備案時,稅局會下現(xiàn)場看嗎?
二月份的本月合計(jì)這樣寫是不是錯了?二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫0還是把一月份的余額寫到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價稅分離之后的稅稅價做成本。那小規(guī)模是不是要按價稅合計(jì)的作為成本價?那如果收到一張發(fā)票高于實(shí)際付款。那我就按實(shí)際付款價入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買社保,有沒有問題,是不是還要簽個合同啊,然后要交個稅的話,個人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個人呢?
電子稅務(wù)局能查到對應(yīng)單品可開票的庫存數(shù)量嗎
老師,什么樣的企業(yè)可以收承兌匯票呢
您好,老師我們公司是一般納稅人,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月成立,現(xiàn)在匯算清繳的時候,發(fā)現(xiàn)第三季度銷售收入成本結(jié)轉(zhuǎn)的時候按含稅價計(jì)算了,因?yàn)橹皼]有進(jìn)銷存按采購合同單價結(jié)轉(zhuǎn)了,還有工資多記了355元,財(cái)務(wù)報表跟年報都申報了,現(xiàn)在匯算清繳還沒申報,怎么處理啊
老師好,比如五月的發(fā)票現(xiàn)因?yàn)槲逶聸]完,只能勾選不能確認(rèn)是嗎?那我勾選了,沒確認(rèn),對方能直接紅沖嗎?還是需要我方確認(rèn)才能紅沖?