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Q

請問下跟其他公司換票,我們付承兌,但是跨月了,我們已經支付了承兌,對方要跨月了才能把他們的承兌付過來,這個我們本月付的承兌要怎么入帳呢?

2021-07-02 08:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-02 08:48

你好,借其他應收款貸應收票據(jù),收到錢,借銀行存款貸其他應收款。

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快賬用戶2664 追問 2021-07-02 08:50

那應收款的二級科目寫什么呢?這個不屬于借款吧?

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-02 08:52

你好,那它屬于貨款嗎?不屬于吧,用預付賬款不合適吧,二級科目寫對方公司的名稱。

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你好,借其他應收款貸應收票據(jù),收到錢,借銀行存款貸其他應收款。
2021-07-02
你好,開給他們發(fā)票收到銀行承兌,賬務處理是 借:應收票據(jù),貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅
2024-04-06
你好,對方已經接收嗎?
2021-10-22
1你好承兌貼現(xiàn)息是計入財務費用核算的 借銀行存款 財務費用 貸應收票據(jù)
2022-03-06
你好!應收票據(jù)轉為應收賬款就可以的
2021-05-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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