你好 一般按季申報(bào)的,不交?
小規(guī)模按季申報(bào),第1個(gè)月超了10萬(wàn),一個(gè)季度沒(méi)有超30萬(wàn),需要交增值稅嗎?
小規(guī)模是按月申報(bào) 還是季呢 比如4月11萬(wàn) 5月9萬(wàn) 六月10萬(wàn) 季度沒(méi)超 月度超的那個(gè)月要交稅嗎
2023年小規(guī)模納稅人月不超過(guò)10萬(wàn),季度不超過(guò)30萬(wàn)增值稅,小規(guī)模是季報(bào),月超過(guò)10萬(wàn),季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)的可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人銷售額按月和按季度申報(bào),假如是按月申報(bào)那核定每月不超過(guò)10萬(wàn)元免征的話,一旦超過(guò)10萬(wàn)就要征稅嗎,還是說(shuō),按月申報(bào)超過(guò)十萬(wàn)但是按季度來(lái)計(jì)算未超過(guò)30萬(wàn)也可以免征呢
老師,我們小規(guī)模個(gè)體戶是季度申報(bào)增值稅,如果11月開(kāi)票18萬(wàn),超過(guò)月度10萬(wàn),但季度開(kāi)票總額不超30萬(wàn),需要交增值稅嗎?
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公司出口商品到亞馬遜倉(cāng)庫(kù),頭程運(yùn)費(fèi)也就是貨物運(yùn)到亞馬遜倉(cāng)庫(kù)的海運(yùn)費(fèi)是由公司承擔(dān),那么報(bào)關(guān)單應(yīng)該按FOB 還是C&F模式
請(qǐng)問(wèn)老師,餐飲店活動(dòng)!免費(fèi)領(lǐng)取一張38元券,下次來(lái)吃飯的時(shí)候滿100就可以用一張38元券,只能用一張!會(huì)員儲(chǔ)值300送45,現(xiàn)在吃了280元??梢粤p38,他辦理會(huì)員了,充值300。整體相當(dāng)于幾折?
匯算清繳前取得發(fā)票,款項(xiàng)未支付的不能稅前扣除嗎,要納稅調(diào)增嗎
去年貨物銷售是開(kāi)了發(fā)票的,今年這個(gè)月退費(fèi)了,分錄怎么做呢?主要稅務(wù)系統(tǒng)跟賬上不一致,因?yàn)檫@個(gè)紅票不紅沖
公司購(gòu)買固定資產(chǎn),應(yīng)該掛應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?
騰迅共享文檔怎么設(shè)密碼
老師,您好,為什么要服務(wù)老板服務(wù)企業(yè),把自己學(xué)會(huì)的財(cái)務(wù)知識(shí)教會(huì)老板?為什么要對(duì)老板忠誠(chéng)?
個(gè)體工商戶小規(guī)模 季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn) 但開(kāi)了增值稅專票 求 稅費(fèi) 附加稅 計(jì)提 交稅 結(jié)轉(zhuǎn)分錄 是否結(jié)營(yíng)業(yè)外收入 通過(guò)管理費(fèi)用嗎
請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)稽查三個(gè)月了也沒(méi)查出問(wèn)題,所有數(shù)據(jù)都發(fā)給他們,他們又讓我們自己核對(duì)數(shù)據(jù)報(bào)給他,請(qǐng)問(wèn)我們還要幫他們核對(duì)數(shù)據(jù)嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,畫紅線的地方,此項(xiàng)業(yè)務(wù),用于日常經(jīng)營(yíng),在增值稅中正常抵扣,不視同銷售,那消費(fèi)稅怎么處理
小規(guī)模的附加稅有哪些優(yōu)惠政策
你好 ?小規(guī)模的附加稅有哪些優(yōu)惠政策 減半征收
全部都是減半征收嗎 我好想記得有免征的
減半征收是應(yīng)納增值稅減半嗎
你好 45萬(wàn)不交增值稅和附加稅? 沒(méi)有增值稅當(dāng)然沒(méi)有附加稅? 這不是優(yōu)惠?
一般納稅人 附加稅有什么優(yōu)惠政策嗎
月不超過(guò)10萬(wàn)減免兩個(gè)附加稅和水利基金。