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老師預(yù)付的差旅費(fèi)分錄是怎么做呢,如果貸方其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)是什么意思呢,

2021-07-01 15:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-01 15:34

你這個是先放到其他應(yīng)收款處理,而不是其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)??赡苡械臅?jì)在做賬的時候,他沒有用其他應(yīng)收款,那么用了其他應(yīng)付款負(fù)數(shù),這個也是可能存在的。

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快賬用戶6635 追問 2021-07-01 15:38

我是看到我們資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)貸方表示什么意思呢

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快賬用戶6635 追問 2021-07-01 15:44

老師繳納社保費(fèi)的分錄是怎么樣的呢

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齊紅老師 解答 2021-07-01 15:49

其他應(yīng)付款的負(fù)數(shù),貸方就表示其他應(yīng)收款的意思表示人家欠你的。

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齊紅老師 解答 2021-07-01 15:49

繳納社保就是借應(yīng)付職工薪酬,同時借其他應(yīng)收款貸銀行存款。

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快賬用戶6635 追問 2021-07-01 15:50

計(jì)提社保的時候呢

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齊紅老師 解答 2021-07-01 15:51

具體的時候就是借管理費(fèi)用等貸應(yīng)付職工薪酬。

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快賬用戶6635 追問 2021-07-01 16:21

這個是計(jì)提的

這個是計(jì)提的
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快賬用戶6635 追問 2021-07-01 16:23

然后繳納的是這個分錄我沒明白

然后繳納的是這個分錄我沒明白
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齊紅老師 解答 2021-07-01 16:51

這個具體沒問題,那個繳納的分錄錯了,教的時候應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬啊。

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快賬用戶6635 追問 2021-07-01 16:51

老師 計(jì)提社保時是不是借方不用寫其他應(yīng)收款,在繳納時才寫呢

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齊紅老師 解答 2021-07-01 16:52

對了,計(jì)提的時候你只是對于單位部分,具體啊,交的時候,你還要交員工部分交的員工,這一部分就放在其他應(yīng)收款。

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快賬用戶6635 追問 2021-07-01 16:52

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-01 16:54

不客氣,祝你工作愉快。

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