你這個是先放到其他應(yīng)收款處理,而不是其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)??赡苡械臅?jì)在做賬的時候,他沒有用其他應(yīng)收款,那么用了其他應(yīng)付款負(fù)數(shù),這個也是可能存在的。
個體工商戶不開通公戶,可以開通社保交社保嗎
上一年度其他應(yīng)收款錯記管理費(fèi),本期如何帳務(wù)處理
老師,請問這個考什么?B為什么不對
在做2024所得稅匯算清繳時,全年取得發(fā)票金額是1025萬,存貨增加額是303萬,成本費(fèi)用的金額是921萬,計(jì)稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費(fèi)用921萬存在199萬差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,那199萬中包括歸集到成本中的制造費(fèi)用的工資,租金,折舊不呢
關(guān)于國家稅務(wù)總局令第43號文中講到的轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的解釋 小規(guī)模升為一般納稅人
裝箱單哪里干嘛的,是出口必備單據(jù)嗎
工程竣工前產(chǎn)生的收入和費(fèi)用怎么記賬,分別有哪些情況,費(fèi)用的資本化和費(fèi)用化怎么區(qū)分
不入庫的商品直接銷售怎么做賬?可以直接轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎?
當(dāng)月購買醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用能退嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買的監(jiān)控錄像機(jī)和硬盤24000元會計(jì)分錄怎么做 記固定資產(chǎn)折舊幾年
我是看到我們資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)貸方表示什么意思呢
老師繳納社保費(fèi)的分錄是怎么樣的呢
其他應(yīng)付款的負(fù)數(shù),貸方就表示其他應(yīng)收款的意思表示人家欠你的。
繳納社保就是借應(yīng)付職工薪酬,同時借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
計(jì)提社保的時候呢
具體的時候就是借管理費(fèi)用等貸應(yīng)付職工薪酬。
這個是計(jì)提的
然后繳納的是這個分錄我沒明白
這個具體沒問題,那個繳納的分錄錯了,教的時候應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬啊。
老師 計(jì)提社保時是不是借方不用寫其他應(yīng)收款,在繳納時才寫呢
對了,計(jì)提的時候你只是對于單位部分,具體啊,交的時候,你還要交員工部分交的員工,這一部分就放在其他應(yīng)收款。
明白了,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。