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老師您好,19年有抵扣的稅款33113.22,現(xiàn)在需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并且重新申報19年9月的增值稅。您看看我這個19年的新調(diào)整后的附表二對么?

老師您好,19年有抵扣的稅款33113.22,現(xiàn)在需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并且重新申報19年9月的增值稅。您看看我這個19年的新調(diào)整后的附表二對么?
2021-06-30 19:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-06-30 20:57

您好 請問什么原因需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 是被稅務(wù)查到的么 當(dāng)期勾選認(rèn)證的稅額也是33113.22么 認(rèn)證多少 轉(zhuǎn)出多少?

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快賬用戶4196 追問 2021-06-30 21:12

對,認(rèn)證33113.2,轉(zhuǎn)出33113.2。因?yàn)閷Ψ焦臼?lián)說虛開。現(xiàn)在讓重新申報19年9月的稅款。

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齊紅老師 解答 2021-06-30 21:13

那這樣填寫申報正確的

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快賬用戶4196 追問 2021-06-30 21:36

我主申報表您看看對么?

我主申報表您看看對么?
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齊紅老師 解答 2021-06-30 21:41

對的 進(jìn)項(xiàng)稅額全部轉(zhuǎn)出 按照銷項(xiàng)稅額繳納當(dāng)期增值稅

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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