你好,股東把錢或資產(chǎn)真真實(shí)實(shí)交到企業(yè),就是實(shí)繳
我們公司現(xiàn)在是認(rèn)繳制,注冊資本200萬,平時(shí)公司用錢都是法人現(xiàn)金存入對公賬戶或者法人私人付款的,轉(zhuǎn)到對公賬戶的資金都做的借款,有很多私人付的費(fèi)用沒有票據(jù),現(xiàn)在想要把認(rèn)繳變更為實(shí)繳需要存200萬到對公賬戶嗎
現(xiàn)在是認(rèn)繳制度,股東把錢備注投資轉(zhuǎn)給公司的對公賬號上就可以做賬為實(shí)收資本吧?
公司認(rèn)繳制資金轉(zhuǎn)為實(shí)繳制,可以是公司法人轉(zhuǎn)賬到公司基本戶這就算實(shí)繳了嗎?
公司股東想要實(shí)繳注冊資本,是不是必須去銀行開個(gè)資本金賬戶才可以把錢轉(zhuǎn)到資本金賬戶上做實(shí)繳資本呢?還是可以讓股東直接從自己個(gè)人銀行卡上轉(zhuǎn)錢到公司基本戶上,備注時(shí)寫投資款就可以了呢?
老師 公司注冊資金實(shí)繳,股東私人賬戶轉(zhuǎn)到公戶的款都算是實(shí)繳資金嗎
董老師 在線嗎?有問題想咨詢
老師,我們單位(行政單位)有筆專項(xiàng)款是市級撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)(這個(gè)項(xiàng)目是市級的,由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個(gè)怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里,其它應(yīng)收款是個(gè)負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個(gè)正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個(gè)負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報(bào)個(gè)稅,還能在自己新成立的公司零申報(bào)個(gè)稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺政府補(bǔ)助的600萬的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當(dāng)年未對該環(huán)保設(shè)備計(jì)提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補(bǔ)助應(yīng)于當(dāng)年計(jì)入應(yīng)納稅所得額 這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值為多少,存在遞延嗎?
計(jì)提工資時(shí),按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個(gè)人承擔(dān)部分嗎。而計(jì)提社保、公積金等時(shí),就只用計(jì)提公司承擔(dān)部分,這樣理解對嗎?
7月預(yù)開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開票,紅沖了7月預(yù)開的700萬,導(dǎo)致8月收入是負(fù)數(shù),估計(jì)負(fù)600萬左右,7月預(yù)開的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報(bào)???
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 老師晚上好,7月的成本核算結(jié)果我發(fā)您郵箱了,加關(guān)聯(lián)的附件數(shù)據(jù),請加急幫忙審核下可以嗎?我給你心意。 需要的審核的我加備注了,看下理論沒問題我就這樣上交領(lǐng)導(dǎo)了,
這道題答案是不是錯了?按道理來說,直接捐贈目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀,答案怎么是反的?
需要保留投資實(shí)物或者轉(zhuǎn)賬的憑證是嗎?
你好,那肯定,不然沒有依據(jù)的