你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
向陽公司準(zhǔn)備自行建造一個(gè)倉庫。有關(guān)資料如下:(1)1月8日,購入工程物資一批,價(jià)款為300000元,支付增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額51000元,款項(xiàng)以銀行存款支付。(2)2月3日,領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料一批,價(jià)值為32000元,購進(jìn)該批原材料時(shí)支付進(jìn)項(xiàng)稅額為5440元。(3)1月8日至6月30日,工程先后領(lǐng)用工程物資272500元(含增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額)。(4)6月30日,對(duì)工程物資進(jìn)行清查,發(fā)現(xiàn)工程物資減少23400元(含增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額),經(jīng)查屬于保管員過失造成,根據(jù)企業(yè)管理規(guī)定,保管員應(yīng)賠償20000元。剩余工程物資轉(zhuǎn)入企業(yè)原材料,該原材料計(jì)劃成本為21000元。(5)工程建設(shè)期間輔助生產(chǎn)部門為工程提供有關(guān)勞務(wù)支出為45000元。(6)工程期間發(fā)生工程人員職工薪酬為87900元。(7)6月30日,該倉庫建設(shè)完工交付使用。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
企業(yè)自制設(shè)備一臺(tái),發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)如 下: 1購入為工程準(zhǔn)備的各種物資,取得的增值稅專用發(fā)票標(biāo)明其價(jià)款為180000元,增值稅稅額為23400元,款項(xiàng)已用銀行存款支付;2領(lǐng)用工程物資176000元3領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料20000元,應(yīng)負(fù)擔(dān)的增值稅稅額為2600元4負(fù)擔(dān)工程人員工資3300元;5企業(yè)輔助生產(chǎn)車間為工程提供有關(guān)勞務(wù)支出4120元;6用銀行存款支付與工程有關(guān)的其他費(fèi)用16700元;7工程期間負(fù)擔(dān)長(zhǎng)期借款利息4530元;8工程完工交付使用;9剩余工程物資轉(zhuǎn)作原材料。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)1到9,按順序分別編制會(huì)計(jì)分錄。
1.企業(yè)自行建造集體福利用房屋一座,購入為工程準(zhǔn)備的各種物資200000元,支付增值稅稅額26000元,實(shí)際領(lǐng)用工程物資(含增值稅)214700元,剩余物資轉(zhuǎn)作企業(yè)生產(chǎn)用原材料,另外還領(lǐng)用了生產(chǎn)用原材料一批,實(shí)際成本為20000元,應(yīng)轉(zhuǎn)出增值稅2600元:分配工程人員工資26000元,企業(yè)輔助生產(chǎn)車間為工程提供有關(guān)勞務(wù)支出12300元,工程完工交付使用。
企業(yè)自制設(shè)備一臺(tái),業(yè)務(wù)如下:1.購入工程物資,其增值稅發(fā)票標(biāo)明價(jià)款為180000元,增值稅為23400.款已用存款支付;2.領(lǐng)用工程物資205920元;3.領(lǐng)用生產(chǎn)用材料20000元;4.負(fù)擔(dān)工程人員工資3300元;5.企業(yè)輔助車間為工程提供有關(guān)勞務(wù)支出4120元;6.用存款支付與工程有關(guān)的其他費(fèi)用16700元;7.工程期間應(yīng)負(fù)擔(dān)的長(zhǎng)期借款利息4530元;8.工程完工交付使用;9.剩余工程物資轉(zhuǎn)作原料。根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
企業(yè)自制設(shè)備一臺(tái),業(yè)務(wù)如下:1,購入工程物資其中,值稅發(fā)票標(biāo)明價(jià)款為18萬元,增值稅為23400元款已用存款支付.2,領(lǐng)用工程物質(zhì),205920元.3,領(lǐng)用生產(chǎn)用材料20000元,4.負(fù)擔(dān)工程人員工資3300元.5,企業(yè)輔助車間為工程提供有關(guān)勞務(wù)支出4120元,6,用存款支付與工程有關(guān)的其他費(fèi)用16700元。7.工程期間應(yīng)負(fù)擔(dān)的長(zhǎng)期借款利息4530元.8,工程完工交付使用.9,剩余工程物資轉(zhuǎn)作原料。根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
請(qǐng)你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
老師今天的財(cái)管,有這個(gè)信息怎么算營(yíng)業(yè)成本?太難了
以前發(fā)票申報(bào)未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問個(gè)稅中斷2年未申報(bào),補(bǔ)報(bào)時(shí)提示 員工數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過,已申報(bào)了個(gè)人所得稅年度申報(bào),扣繳義務(wù)人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報(bào)記錄。 (原電腦申報(bào)數(shù)據(jù)沒有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補(bǔ)申報(bào)成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個(gè)人入股開的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機(jī)。這是附條件還是附期限?
老師,采購對(duì)賬單(也等于入庫)要附送貨單的嗎?對(duì)賬周期是7/26到8/25,作為8月的應(yīng)付貨款,然后全盤以這周期算8月供應(yīng)商的委外加工費(fèi),請(qǐng)問我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個(gè)采購對(duì)賬周期嗎?我司用供應(yīng)商的送貨單作為入庫單來的
老師,未實(shí)現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報(bào)未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
1借工程物資180000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額23400 貸銀行存款203400
2.借在建工程176000 貸工程物資176000
3.借在建工程20000 貸原材料20000
4.借愛在建工程3300 貸應(yīng)付職工薪酬3300
5.借在建工程4120 貸生產(chǎn)成本—輔助生產(chǎn)成本412
6.借在建工程6170 貸銀行存款6170
7.借在建工程4530 貸應(yīng)付把4630
8.借固定資產(chǎn)214120 貸在建工程214120
9借原材料4000 貸工程物資4000