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建筑公司前期經(jīng)營買材料發(fā)工資都是出納墊付的,賬戶收款后通過對公轉(zhuǎn)出納的備用金歸還的,這個分錄怎么做,要不要通過庫存現(xiàn)金反應(yīng)科目,工資那個不計提直接是入的成本。前期墊付的有一千多萬

2021-06-28 22:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-06-28 22:29

您好 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款—出納 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款

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快賬用戶7930 追問 2021-06-28 22:31

能不能不掛其他應(yīng)收款,也不做計提,直接借:管理費用或則工程施工-人工費,貸:其他應(yīng)付款-出納,還時在借:其他應(yīng)付款-出納,貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-06-28 22:32

您好,最好是計提一下

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快賬用戶7930 追問 2021-06-28 22:33

哦,不知道是做其他應(yīng)收款還是做其他應(yīng)付款

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齊紅老師 解答 2021-06-28 22:35

您好,都可以的。做其他應(yīng)收款

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快賬用戶7930 追問 2021-06-28 22:36

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-06-28 22:37

好的。祝您學習愉快共同成長,假如覺得可以的話,請給好評

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您好 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款—出納 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
2021-06-28
鳥你好? ?借 費用或者成本貸其他應(yīng)付款-老板 。 之前你掛其他應(yīng)付款是掛的老板還是誰的明細科目??
2021-06-30
不是用現(xiàn)金投入投資款,而是應(yīng)該通過銀行把錢存進來,然后再通過銀行把錢還給這個出納。
2021-07-03
您好 請問什么原因不對公發(fā)放工資? 沒有申報工資薪金個人所得稅么?
2021-06-21
同學你好 這個可以的 這樣做可以的
2023-08-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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