您好 客戶抵扣了 您自己不可以開具紅字發(fā)票了

我公司給客戶開了專票,客戶也抵扣了,但是不給錢。我們可以自己開紅字發(fā)票嗎
我們公司8月份開了一個專票給客戶,我們查到顯示客戶已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在客戶要把票退給我們,需要客戶給我們提供什么?我們再給客戶開紅字信息表?
我們公司8月份開了一個專票給客戶,我們查到顯示客戶已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在客戶要把票退給我們,需要客戶給我們提供什么?我們再給客戶開紅字信息表?
我們公司8月份開了一個專票給客戶,我們查到顯示客戶已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在客戶要把票退給我們,需要客戶給我們提供什么?我們再給客戶開紅字信息表?
老師,我們開給客戶的發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣了。現(xiàn)在要紅沖,客戶開了紅字信息表,現(xiàn)在是我們開紅字發(fā)票。但是信息表里面根據(jù)客戶給的編碼查不到這個紅字信息表。
稅務(wù)務(wù)現(xiàn)在是不是最新規(guī)定,每個季度要報送收入和經(jīng)營業(yè)信息?那公司是一般納稅的,只要按訂單開好發(fā)票就可以吧,到時和美團上報稅務(wù)的銷售金額一致就可以?
老師您好!請問個問題,就是我們公司掛老板的往來賬,其他應(yīng)收款借方余額7萬,其他應(yīng)付款貸方余額15萬,那請問怎么樣沖一下這個賬呢?
老師好,請問這樣的國際航班的單子可以直接入賬嗎?
暖暖老師,辛苦繼續(xù)解答下唄!那怎么處理呢?租賃的事兒
老師,稅二中習(xí)題主營業(yè)務(wù)收入含的轉(zhuǎn)讓許可使用特許收入嗎?不用減出來嗎?
老師小規(guī)模納稅人勞務(wù)公司給建筑公司開了27萬3個點的專票?。?!那勞務(wù)公司后面增值稅是按多少交給稅務(wù)局?
普票超過10/30萬的話,3%可以按1%交?然后專票的話,就按實際開的點交是嗎?
老師好,請問餐飲企業(yè)購買的筷子,紙巾、餐盒,牙簽計入什么會計科目?
老師,我們是一般納稅人,從小規(guī)模納稅人取得3%的水果專票,能按9%的進項計算抵扣嗎
請董老師解答,請問老師,第一小問,答案的解析,800*系數(shù),得到的應(yīng)該是2017年12月31日的吧,應(yīng)該整體在往前折一期啊