你好 借應(yīng)交所得稅 貸所得稅費(fèi)用 借銀行存款 貸應(yīng)交所得稅
你好老師,18年多交的企業(yè)所得稅,今年退回來了,請(qǐng)問怎樣做賬
老師,商貿(mào)公司多交的企業(yè)所得稅,退回來了,請(qǐng)問怎么做賬
老師,你好,公司今年收到稅務(wù)局退回的,20年多交的企業(yè)所得稅費(fèi)用1200,應(yīng)該怎么入賬呢?
2021年的企業(yè)所得稅多交了,匯算清繳時(shí)退回了,請(qǐng)問怎么做賬。
去年多交的所得稅,今年匯算,退回來了,要怎么做賬
老師,對(duì)方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄啊?
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分啊? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
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這樣對(duì)嗎?不是應(yīng)該走以前年度損益?
不用的,因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整這個(gè)科目很敏感,涉及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)使用的,謹(jǐn)慎使用
哦哦好的謝謝老師。如果今年沖紅了去年開具的發(fā)票而且不再重新開具需要怎樣做賬
沖減收入即可的,學(xué)員