您好! 遞延所得稅負(fù)債到時候都會轉(zhuǎn)回的,轉(zhuǎn)回當(dāng)期的會計分錄:借:遞延所得稅負(fù)債,貸:其他綜合收益,轉(zhuǎn)回后借貸方都沒有余額了。
其他債權(quán)投資公允價值上升,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債嗎?借 其他綜合收益 貸 遞延所得稅負(fù)債?
遞延所得稅負(fù)債計入其他綜合收益,沖減了其他綜合收益,和其他綜合收益形成的遞延所得稅負(fù)債,最后去哪里?
老師,能給解釋一下遞延所得稅負(fù)債和其他綜合收益嗎
由其他綜合收益形成的遞延所得稅負(fù)債,在計算遞延所得稅時要考慮嗎
老師,借:其他綜合收益 貸:遞延所得稅負(fù)債 和借:所得稅費用 貸:遞延所得稅負(fù)債啥區(qū)別
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費計提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計提?
什么理由?他需要轉(zhuǎn)回?。?
您好! ? ? ? 理由就是應(yīng)納稅暫時性消除了,就需要轉(zhuǎn)回遞延所得稅負(fù)債了。比如交易性金融資產(chǎn)公允價值上升導(dǎo)致的,在第二年交易性金融資產(chǎn)全部出售了,資產(chǎn)的賬面價值等于計稅基礎(chǔ)等于0了,原來因公允價值上升導(dǎo)致的應(yīng)納稅暫時性消除了,就需要將已確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債轉(zhuǎn)回。