同學(xué)你好,消費(fèi)稅計稅依據(jù)是不含增值稅的銷售額;消費(fèi)稅也是季報 ;
小規(guī)模納稅人的煙酒零售企業(yè),銷售客戶是公司或者個人。季度申報哪些稅?有消費(fèi)稅嗎?
珠寶店小規(guī)模的消費(fèi)稅的計稅依據(jù)是啥呀?其他稅種是季報,消費(fèi)稅也可以季報嗎?
老師,以前沒申報過工會經(jīng)費(fèi),本季度小規(guī)模的怎么出現(xiàn)了工會經(jīng)費(fèi)申報表呀,計稅依據(jù)填什么數(shù)據(jù)
老師你好,我公司現(xiàn)在要開信息咨詢服務(wù)費(fèi),但是我公司稅種里面有個消費(fèi)稅的。消費(fèi)稅的稅目是:其他貴重首飾和珠寶玉石。那到時候我報消費(fèi)稅可以零申報嗎?因?yàn)槲疫@次開票內(nèi)容不是:其他貴重首飾和珠寶玉石。
老師,我想問下我們公司是一般納稅人,銷售珠寶首飾的,是不是還要申報消費(fèi)稅,消費(fèi)稅是以價稅合計為稅基嗎?附加稅也要以增值稅+消費(fèi)稅合計去申報是嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤有30萬,一直都沒有計提盈余公積什么的,應(yīng)該怎么處理
例如主營業(yè)務(wù)之前是買碳的,后面營業(yè)執(zhí)照上增加是賣板子的,那誰是主營業(yè)務(wù),還是2者都是
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費(fèi)客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認(rèn)繳500萬,A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬,已實(shí)繳168萬;B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬。現(xiàn)在要把兩個股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個股東實(shí)繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個項(xiàng)目是a在申報稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個稅費(fèi)和b沒關(guān)系
謝謝老師,他的銷售收入很少開發(fā)票,這個不含增值稅的銷售額=不含稅開票收入+不含稅無票收入,對嗎?
同學(xué)你好,,這個不含增值稅的銷售額=不含稅開票收入 加上不含稅無票收入,對嗎?——對的;