借:管理費用? ?280 貸:銀行存款/現(xiàn)金?280??? 抵減增值稅稅額,????????????????????????????????????????????????????? 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)??280 借:管理費用 ??負數(shù)-280 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 280貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額280
老師我5月繳納了稅控盤的服務費,然后6月繳納5月增值稅的時候我全部抵扣了了進項280,分錄怎么做呢?
計提增值稅含不含扣掉的280元,做賬的時候這個月要繳納增值稅7000元,現(xiàn)在扣掉稅控盤服務費280元,還要繳納6720元增值稅,分錄怎么寫
老師,我想問下比如5月我收到進項發(fā)票,然后6月申報5月的增值稅的時候我才進行了抵扣,那在5月我的發(fā)票做賬 借:應交稅費~應交增值稅~待抵扣進項稅額 ,是不是在6月抵扣完了后,我在6月做一筆 借:應交稅費~進項稅 貸:應交稅費~待抵扣進項稅額 還是說把這筆分錄做在5月的賬里?
老師 請問一下 6月繳納5月的增值稅和附加稅 5月就該計提了? 5月就該結轉銷項和進項了? 具體分錄怎么做呢?
老師,金稅盤有個280的費用,我計入應交稅費~應交增值稅~減免稅款了,然后繳納增值稅的時候抵扣了這280,這個怎么記賬呢?
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經(jīng)過債務人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
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這是做的3個分錄嗎?要做3張憑證?這些分錄是做到幾月呢?
你好是的,5月做 借:管理費用? ?280 貸:銀行存款/現(xiàn)金?280 6月做這個抵減增值稅稅額,????????????????????????????????????????????????????? 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)??280 借:管理費用 ??負數(shù)-280 6月月末做這個借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 280貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額280