 
                            你好,開票跟你公司繳納所得稅沒關(guān)系,建議按照結(jié)算金額扣掉以前年度該項(xiàng)目確認(rèn)的營(yíng)收和成本,差額確認(rèn)營(yíng)收成本,繳納企業(yè)所得稅就可以了

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    請(qǐng)問老師,十年前的施工項(xiàng)目,業(yè)主方當(dāng)時(shí)以預(yù)付款方式支付了大部分工程款,并代扣代繳了營(yíng)業(yè)稅及附加稅,成本也已計(jì)入當(dāng)年賬務(wù)處理,現(xiàn)在項(xiàng)目才審計(jì)結(jié)算完,需要一次性開具所有工程款發(fā)票給業(yè)主結(jié)算尾款,請(qǐng)問所得稅該如何處理呢?
老師,您好。2020年1月我單位預(yù)付了一筆7萬貨款給供應(yīng)商,3月收到貨和發(fā)票,對(duì)應(yīng)做入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目?jī)?nèi),當(dāng)年度企業(yè)所得稅申報(bào)后,稅務(wù)局說供應(yīng)商開具的發(fā)票有問題,需要將這7萬元從主營(yíng)業(yè)務(wù)成本內(nèi)剔除出來。剔除修正后,導(dǎo)致賬上應(yīng)付賬款借方一直掛著7萬,現(xiàn)已經(jīng)聯(lián)系不上供應(yīng)商。請(qǐng)問這筆賬務(wù)該如何處理?能否做壞賬呢?以下是該筆業(yè)務(wù)做出的分錄: 1.借:應(yīng)付賬款 7萬 貸:銀行存款 7萬 2.借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 7萬 貸:應(yīng)付賬款 7萬 3.借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -7萬 貸:應(yīng)付賬款 -7萬
請(qǐng)問老師,我們安裝業(yè),以前是交營(yíng)業(yè)稅,收到的安裝收入(當(dāng)時(shí)全部進(jìn)入預(yù)收賬款),全部交了營(yíng)業(yè)稅及附加,到了年底根據(jù)工程完工率,結(jié)轉(zhuǎn)收入,繳納企業(yè)所得稅。 后來營(yíng)改增之后,剩下的未結(jié)轉(zhuǎn)收入部分,就一直沒有處理。營(yíng)改增之后,收到的安裝收入還是進(jìn)入預(yù)收賬款,然后在結(jié)轉(zhuǎn)收入,繳納增值稅。 現(xiàn)在想請(qǐng)問老師,慢慢累計(jì)下來,已交營(yíng)業(yè)稅,未結(jié)轉(zhuǎn)收入,應(yīng)該怎么合理處理?
我們經(jīng)營(yíng)景區(qū),請(qǐng)問景區(qū)里邊的春節(jié)亮化,工程建設(shè)時(shí)期十來天,工程早已完工,但合同約定款項(xiàng)在一年內(nèi)按百分比分期支付。首期的開具發(fā)票并已入成本。其他的部分要怎么辦呢?不處理等日后開發(fā)票逐漸入成本可以嗎?還是要先掛賬在什么科目? 2023-03-17 08:22 你好,已經(jīng)發(fā)生了,可以正常做的,沒有支付掛到應(yīng)付賬款里面就是了。 所以請(qǐng)問是說可以把已開票(比如10萬)和未開票部分(比如30萬)全部一次入賬嗎?借記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本40、貸記銀行存款10應(yīng)付賬款30這樣嗎?沒有發(fā)票部分直接附合同?
老師,如下題,答案是什么呀? 一、2016年3月20日我司與甲方簽訂一份工程合同,合同金額為1000萬,2016 年5月30日完成工程進(jìn)度70%,相應(yīng)開出增值稅票700萬,成本暫撥工程80% 進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),竣工完工結(jié)算日為2016年7月20日已與甲方確認(rèn)了總工程收入為 1000萬且2016年7月30日開具了300萬增值稅發(fā)票,甲方扣留5%做為質(zhì)保金, 特質(zhì)保期滿20天后,給予支付:在此期間所發(fā)生的分包工程費(fèi)用:200萬元。 人工費(fèi)用:70萬,機(jī)械費(fèi)用:200萬,材料費(fèi):230萬。 1、問:該項(xiàng)目開具的增值稅票1000萬,需要交納的稅種及稅金?如何進(jìn)行進(jìn)度 款及結(jié)算款賬目處理。 2、在7月前所發(fā)生的減本費(fèi)用賬目處理。 3、工程竣工后的賬目處理
 
                關(guān)于收益所有人信息備案是所有公司都要做嗎?
維護(hù)客戶業(yè)務(wù)費(fèi)用找了張餐費(fèi)的發(fā)票可以入賬業(yè)務(wù)費(fèi)嗎還是必須做招待費(fèi)
老師好,請(qǐng)問我公司賣了一個(gè)二手車,收到的是普票車管所開的,5萬元,說是交稅了,我在電子稅務(wù)局里,完稅證明查不到啊!是教的增值稅嗎?還是在哪里查,這發(fā)票不顯示稅啊
老師,我們是一般納稅人,請(qǐng)問刀削面,包子,水面,這些是開什么項(xiàng)目名稱,稅率是多少了?
現(xiàn)金流量表處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額和現(xiàn)金流量表附注中的處置固定資產(chǎn)的損失的數(shù),是不是一個(gè)是正的10,一個(gè)是-10?正負(fù)號(hào)相反數(shù)都是賣虧了的那個(gè)錢數(shù)?
老師,我們是一般納稅人,有個(gè)客戶兩年前打到公司賬戶上一筆購貨款6000元,記在應(yīng)收賬款的貸方。對(duì)方?jīng)]有要發(fā)票,現(xiàn)在也沒有業(yè)務(wù)往來了,請(qǐng)問老師我是把這6000元做無票收入還是給對(duì)方開張普票好?哪個(gè)做法風(fēng)險(xiǎn)小一些。開普票的話也不發(fā)給對(duì)方。因?yàn)闆]有業(yè)務(wù)往來了
老師:我最近在做稽核資料。有這個(gè)一個(gè)事情:收到采購商一張發(fā)票不含稅15381.42元,稅額1999.58元,合計(jì)17381元。但是這個(gè)發(fā)票開具時(shí)間是24年12月份,我們公司抵扣時(shí)間是25年3月份。這筆業(yè)務(wù)沒有簽合同,也沒有付款。如果這筆材料不入賬,那么這個(gè)抵扣的稅額,應(yīng)該怎么處理?
老師像這種需要一筆一筆補(bǔ)做記賬憑證嗎?
老板開了張3000多元的蘋果無線藍(lán)牙耳機(jī)發(fā)票,可以入賬嗎?
只有一個(gè)股東的有限公司是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)嗎?


以前只確認(rèn)了成本未確認(rèn)收入,目前開票沒有成本可抵怎么辦呢?
其實(shí)這個(gè)項(xiàng)目的成本已經(jīng)抵扣了?,F(xiàn)在正常納稅唄,沒有什么好辦法。即便是你現(xiàn)在納稅,本身也是不合規(guī)的,因?yàn)檠舆t確認(rèn)了收入,收入應(yīng)該在確認(rèn)成本時(shí)同步確認(rèn)。