同學(xué)你好 如果是小規(guī)模納稅人,按季納稅,那么增值稅就是季末轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入中;
小規(guī)模納稅人,結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅,是每個(gè)季度末結(jié)轉(zhuǎn)嗎,每個(gè)月的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅不結(jié)轉(zhuǎn),也不處理,累計(jì)到季度末以后,如果沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),就一次性結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額收入嗎
季度不超過(guò)30萬(wàn)免增值稅,比如7月20000 8月300009月6000我是等到9月把增值稅一次性結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入還是每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入呢
老師我是小微小規(guī)模,4季度紅沖了普票,之前和現(xiàn)在都不交增值稅的,這個(gè)月應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)我改怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?3季度不交增值稅,是結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,謝謝
老師 請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè) 每個(gè)月開(kāi)的普票增值稅是月底結(jié)轉(zhuǎn)還是到季末結(jié)轉(zhuǎn)呢是直接結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入還是通過(guò)應(yīng)交增值稅-未交增值稅呢?
小規(guī)模,已經(jīng)季度申報(bào)增值稅完畢。如何計(jì)提增值稅,是每個(gè)月收入應(yīng)交增值稅?還是季度直接結(jié)轉(zhuǎn)呢?
補(bǔ)計(jì)提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報(bào)里怎么體現(xiàn)呢?填寫(xiě)在哪里
河北省營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷(xiāo)賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報(bào)過(guò)了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個(gè)個(gè)人,接了一個(gè)消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價(jià)價(jià)稅合計(jì)300萬(wàn),B公司收取10%的管理費(fèi),也就是30萬(wàn)。個(gè)人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是300/1.09*0.09=24.77萬(wàn)。如果當(dāng)時(shí)談的那10%的管理費(fèi)用占比的銷(xiāo)項(xiàng)稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開(kāi)多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷(xiāo)項(xiàng)稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計(jì)算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷(xiāo)公司承兌匯票怎么做帳,錢(qián)已到帳,對(duì)方不需要開(kāi)票
收到已注銷(xiāo)公訂承兌匯票怎么做帳
計(jì)提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報(bào)個(gè)稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無(wú)進(jìn)項(xiàng)票,原料票開(kāi)不上,咋辦
就是庫(kù)存賬面過(guò)高,高個(gè)四五百萬(wàn),老師您讓虛高銷(xiāo)售,折價(jià),具體怎么操作?會(huì)計(jì)分錄呢
差旅費(fèi)只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費(fèi),其他單位的人能進(jìn)差旅費(fèi)嗎
不用通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目是嗎?
同學(xué)你好,小規(guī)模企業(yè)不通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅核算 ;
好的 非常感謝
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快;