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Q

你好老師,三月的稅金及附加結轉了,但是本年利潤忘記扣減了,現(xiàn)在怎么做呢?

2021-06-26 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-06-26 10:01

你好 沒有結轉損益 返結賬修改結轉 要不你的報表不平

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快賬用戶5300 追問 2021-06-26 10:03

那現(xiàn)在分錄怎么做呢,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-06-26 10:05

借本年利潤在 貸稅金及附加。

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快賬用戶5300 追問 2021-06-26 10:07

但是老師,貸方的稅金及附加,上月已結轉了,現(xiàn)在又貸方的稅金及附加結轉,還是不平呀

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齊紅老師 解答 2021-06-26 10:07

你好,你現(xiàn)在應該稅金及附加有借方余額吧。

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齊紅老師 解答 2021-06-26 10:08

沒有余額的話,你的稅金及附加為什么少結轉啦?你不是說少結轉了 怎么證明他少結轉啦,不就是借方有余額

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快賬用戶5300 追問 2021-06-26 10:10

你好老帥,我是結轉了,但是到損益表這個稅金及附加這個累計數(shù)未填

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齊紅老師 解答 2021-06-26 10:11

那你修改財務報表就可以 哪個月少了你在三月份增加上本期稅金及附加

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快賬用戶5300 追問 2021-06-26 10:12

你好老師,就是這種圖片上的情況

你好老師,就是這種圖片上的情況
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齊紅老師 解答 2021-06-26 10:13

累計里面增加 填寫上午

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快賬用戶5300 追問 2021-06-26 10:15

3月的報表已經不能修改了,在4月的稅金及附加累計數(shù)這里填上這個數(shù)就可以了嗎

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齊紅老師 解答 2021-06-26 10:16

可以的 可以的 可以的

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你好 沒有結轉損益 返結賬修改結轉 要不你的報表不平
2021-06-26
您好,反結帳結轉即可
2022-03-24
你好,在1月份補做相應結轉分錄就是了?
2021-02-04
您好,反過賬到2020年12月份,去結轉損益,謝謝
2021-02-04
你好,之前多計提了稅金及附加,本月沖紅的分錄是 借:應交稅費 貸:稅金及附加 結轉的時候 借:稅金及附加 貸:本年利潤 本年利潤可以是借方負數(shù),也可以是貸方正數(shù)?
2022-04-26
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