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在征稅期內,增值稅申報納稅錯誤并已經(jīng)清卡的情況下,應該怎么處理?

2021-04-06 22:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-04-06 22:33

你好,如果沒有繳納增值稅可以更正報表,如果繳納了去大廳做修改

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快賬用戶8587 追問 2021-04-06 22:38

請問更正報表是在電子稅務局上操作嗎?如果去大廳做修改的話,需要攜帶哪些資料呢

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齊紅老師 解答 2021-04-06 23:24

是的,電子稅務局就可以操作的

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齊紅老師 解答 2021-04-06 23:25

大廳修改帶正確申報表,公章,身份證

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快賬用戶8587 追問 2021-04-06 23:54

正確申報表是下載模板后填寫打印的紙質版嗎?

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齊紅老師 解答 2021-04-07 06:54

我們這是大廳領空白紙質版填寫,這個您還要問一下您當?shù)囟悇站忠?

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你好,如果沒有繳納增值稅可以更正報表,如果繳納了去大廳做修改
2021-04-06
你好,是四舍五入,還是你的銷售額填寫有誤。
2021-03-28
你好; 所屬期錯誤了。 你那里去報的; 當?shù)仨椖慷悇站窒到y(tǒng)嗎??
2022-10-25
您好,您報稅了嗎,沒報的話要報完才能清卡,報了的話可能是系統(tǒng)的問題,反應沒那么快,您過會再點一下看能不能成功。
2020-07-14
同學你好 你要異地預繳稅費對吧
2022-10-25
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