這個應該是作廢重新申報,先咨詢一下專管員或是大廳是否可以直接自己作廢,如果不可以就需要前往大廳做報表更正處理。

老師請問我在申報小規(guī)模納稅人增值部申報表時,要 我填寫本期銷售不動產(chǎn)銷售額,我沒有,填寫0為什么申報不了?請問如何處理了?
老師,昨晚小規(guī)模納稅人增值稅申報表填錯了,銷售額未填,今天已經(jīng)過了申報期了,這種情況該怎么處理?周末可以處理嗎
老師,在小規(guī)模納稅人和定期定額5萬小規(guī)模納稅人下,增值稅申報表里小微企業(yè)免稅銷售額和未達起征點銷售額,這兩個是怎么填?季度報下,1種情況是只開普票不超45萬;一種是只開普票超過45萬;一種是開了專票,普票,但合計不超45萬;一種是開了專票,普票合計超了45萬。
老師 小規(guī)模納稅人 季度銷售額15萬普票 申報增值稅怎么提示要預繳1%的增值稅 ,是真的要預繳嗎 ? 還是我理解錯了 填報表的時候可以不預繳呢
我們公司是月銷售額不超過10萬,季銷售額不超過30萬的小規(guī)模納稅人。開的普票??凑卟恍枰顚懺鲋刀悳p免稅申報明細表。但是之前理解錯了政策。填寫了這個報表選擇了減按1%。多填的這個報表有影響嗎?可以不改嗎?
A企業(yè)(演出方)、B企業(yè)(景區(qū))雙方簽訂租賃協(xié)議,A企業(yè)租賃B企業(yè)景區(qū)內(nèi)場地提供表演服務;雙方協(xié)商由A企業(yè)對外售賣聯(lián)票(景區(qū)門票+表演票,無書面協(xié)議),聯(lián)票收款由A企業(yè)統(tǒng)一代收,再向B企業(yè)支付,同時A企業(yè)每賣出一張聯(lián)票還需向B企業(yè)支付相應手續(xù)費,想問A企業(yè)稅務該如何處理,是否有涉稅風險
公司法人可以是財務負責人嗎
資產(chǎn)負債表中未分配利潤的期初期末,本年利潤,和利潤表的凈利潤什么關系?
陸運出口報關可以填FOB嗎
計生用品的稅率免稅和0稅率有什么區(qū)別
公司開的幼兒園,購買書包入什么科目,購買裝飾畫,等又入什么科目?
老師,我們遇到一個問題,我們是外貿(mào)企業(yè),原材料集成電路A產(chǎn)品是向我們香港的子公司購進,然后委托加工企業(yè)測試加工后,變成集成電路B再出口原供應商香港子公司,測試加工企業(yè)給我們開單單測試費的發(fā)票,不含成本,成本發(fā)票有代理報關公司開具的增值稅發(fā)票,是代理進出口,這樣可以退稅嗎,勾選報關公司開具發(fā)票的稅款?加工企業(yè)不肯開成本加測試費的發(fā)票合理嗎,還有向子公司買貨加工再賣回給他,這種是稅務局認可的模式可以退稅嗎?加工企業(yè)手冊哪里可以查看?目前貨已報關出口,已經(jīng)免退稅備案,需要在單一窗口和口岸辦理什么手續(xù)嗎
陸運出口有報關單嗎,收到的報關單上僅供核對的
請問個人注冊了公司,再注冊個體戶,電商稅怎么交的呢,這種情況下,這個人已經(jīng)是核定征收的嗎,他的個體戶,交稅只要不超過季度30萬都是免稅的吧,那這個個體戶的個人所得稅需要交嗎,印花稅這些呢
老師外幣入資,是以從資本金賬戶當天轉入人民幣賬戶作為實收資本的數(shù)據(jù)嗎?謝謝
現(xiàn)在過了申報期我在電子稅務局沒看到作廢,這種情況要不要處罰?。?
這上就需要去大廳做報表修改,這個一般不會的。
我上個月開了專票有14300的增值稅,現(xiàn)在銷售額沒填,就不要交稅,我是不是把附表填了主表全變成灰色的數(shù)字填不進去?第一次弄時間又緊我一著急就把它申報了,但是我那些附加稅填了,這個會不會認定偷稅漏稅啊?
這個應該不會的,你應該是報表做個修改,不影響的,你按期申報了。
那我就是要去大廳也是自己操作申報嗎?還是稅務人員申報?還有那個申報企業(yè)所得稅季初資產(chǎn)必須要大于等于1萬元,我們公司是7月份成立的,季初沒有資產(chǎn),但是不寫提交不了,我寫了1萬,這個要不要緊啊
在哪兒申報,要咨詢當?shù)?,每個地方不一樣情況,我們是去大廳。 不是要求一定大于一萬,但必須有數(shù)據(jù)。這個不要緊的。
我寫的小于一萬提交不了,謝謝,這樣說放心點了
好的,同學,不客氣的。
老師,我附加稅有1716昨晚申報減免50%,我10月份怎么做分錄啊
同學,您好,把這個轉到營業(yè)外收入里。
好的,謝謝
同學,您好,不客氣 的