您好,應(yīng)交企業(yè)所得稅等于(1000-200+20)*0.25=205,滯納金不扣除
某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%,2015年度該企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1800萬(wàn)元,其中,國(guó)債利息收入200萬(wàn)元,發(fā)生稅收滯納金6萬(wàn)元,報(bào)廢固定資產(chǎn)凈收益20萬(wàn)元,不考慮其他因素,該寫2015年度所得稅費(fèi)用為多少萬(wàn)元? 請(qǐng)問(wèn)老師,這題怎么做?稅收滯納金不用調(diào)增么?
國(guó)債利息收入200萬(wàn),滯納金20萬(wàn),利潤(rùn)總額1000萬(wàn),應(yīng)交所得稅為什么是205萬(wàn),滯納金可以扣除嗎
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的企業(yè)所得稅稅率為 25%。2021 年甲企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 600 萬(wàn)元,其中 稅收滯納金 10 萬(wàn)元,國(guó)債利息收入 5 萬(wàn)元,無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。甲企業(yè) 2021 年利潤(rùn)表“凈利潤(rùn)”項(xiàng)目本期金額 欄應(yīng)填列的金額為( )萬(wàn)元
某企業(yè)2019年全年利潤(rùn)總額為6035萬(wàn)元,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)國(guó)債利息收入45萬(wàn)元,繳納的稅收滯納金10萬(wàn)元,所得稅稅率為25%。不考慮其他因素,該企業(yè)2019年度所得稅費(fèi)用為()萬(wàn)元。
某企業(yè)全年利潤(rùn)總額為6025萬(wàn)元,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)國(guó)債利息收入45萬(wàn)元,繳納的稅收滯納金10萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬(wàn)元(稅法核定的業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬(wàn)元),所得稅稅率為25%,假定不考慮其他因素。計(jì)算當(dāng)年應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交所得稅
老師,整理亂賬時(shí),發(fā)現(xiàn)有幾個(gè)客戶是多年前的業(yè)務(wù),一直沒(méi)開(kāi)票,掛賬中,現(xiàn)在如何處理比較合適,謝謝老師
專業(yè)合作社都有農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織登記證?
公司年末有利潤(rùn),能不能通過(guò)多發(fā)老板工資的形式讓利潤(rùn)人為做成負(fù)數(shù)?
老師,客戶付了款沒(méi)提貨怎么記分錄
老師小規(guī)模納稅人的時(shí)候取得的專票轉(zhuǎn)一般納稅人后抵扣了,需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,我司生產(chǎn)叉車,對(duì)外租賃叉車,和A約定租賃期到以1元價(jià)格贖回,所有權(quán)歸我司,現(xiàn)A公司到期72臺(tái)車,車子已經(jīng)返回我司,請(qǐng)問(wèn)我用作入庫(kù)處理嗎?
中級(jí)考試,我想問(wèn)下,我一緊張,簡(jiǎn)答題之前忘記寫根據(jù)規(guī)定這四個(gè)字了,會(huì)不會(huì)扣分
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來(lái),7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎