你好 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款?

【目的】練習(xí)生產(chǎn)準(zhǔn)備業(yè)務(wù)的核算。【資料】天翔公司(一般納稅人)202×年5月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購進A材料1 000公斤,每公斤單價為50元,增值稅專用發(fā)票列示,貨款50 000元,增值稅為6 500元,共計56 500元,款項已由銀行存款支付,材料尚未運達企業(yè)。(2)購進的上述A材料運達企業(yè),天翔公司以庫存現(xiàn)金支付該材料的運雜費327元(其中增值稅27元),材料驗收入庫。(3)從東方公司購進B材料800公斤,單價為60元,價款計48 000元;C材料700公斤,單價為80元,價款計56 000元。增值稅發(fā)票上注明增值稅額為13 520元。兩種材料同時運回,發(fā)生共同的運費545元(其中增值稅45元),以銀行存款支付。材料已驗收入庫,貨款未付。(4)天翔公司以銀行存款歸還上述欠東方公司的貨款。 (5)向北方公司購進B材料1 100公斤,單價為60元,價款計66 000元,增值稅發(fā)票上注明增值稅額為8 580元。材料已驗收入庫。天翔公司向北方公司開出并承兌一張面值為74 580元、期限為60天的商業(yè)承兌匯票。(6)購入一臺需要安裝的生產(chǎn)用機器設(shè)備,價格230 000元,增值稅稅額29 900元,款項均已支付,機器尚未運達企業(yè)。(7)上述機器設(shè)備運達企業(yè),發(fā)生運雜費2 180元(其中增值稅180元),安裝費3 390元(其中增值稅390元)。安裝完工驗收交付使用。(8)購入小轎車車一輛,價款300 000元,增值稅39 000元,款項尚未支付。【要求】根據(jù)上述資料編制會計分錄。
東風(fēng)工廠2019年11月發(fā)生如下1.從銀行提取現(xiàn)金20 000元,備發(fā)工資。2.收到宏大公司投資全新設(shè)備兩臺,價值70 000元,專利技術(shù)一項,價值50 000元。3用銀行短期借款150 000元,償還欠華泰工廠貨款。4以現(xiàn)金1 000元支付采購部張三,作為暫借差旅費。5.向華泰購買甲材料400公斤,單價為6.5元/公斤;乙材料600公斤,單價為3.4元/公斤,應(yīng)交增值稅進項稅額為5 100元,材料未入庫,款項尚未支付。6.用銀行存款支付購入的甲、乙材料運雜費500元(共同的運雜費按材料的重量比例進行分配)。7.購入的甲、乙材料均已到達并入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其采購成本。8.張三出差回來報銷差旅費1 200元,不足部分以現(xiàn)金支付。9.向希望工程捐款4 000元,用銀行存款支付。10.生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料10 000元,B材料5 000元 ;生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用A材料15 000元,B材料14 000元;生產(chǎn)車間領(lǐng)用C材料1 000元,行政部門領(lǐng)用C材料8 000元。11.用銀行存款200元購買行政
練習(xí)1.根據(jù)購銷合同,A公司為購買甲材料向B公司預(yù)付10 000元貨款的50%,共計50 000元。
練習(xí)1.根據(jù)購銷合同,A公司為購買甲材料向B公司預(yù)付10 000元貨款的50%,共計50 000元。
A公司2022年12月5日向B公司名預(yù)付貨款50萬元,10日,從B公司采購甲材料取得增值稅專票,材料價款80萬元,增值稅10.4萬元,材料均己入庫,12月末,A公司支付B公司貨款40.4萬元(1)5日,A公司向B公司預(yù)付貨款的分錄(2)10日,采購原材料入庫的分錄(3)月末,A公司支付貨款的分錄
個體戶升級成公司,賬面上還有存貨怎么處理
老師我們單位夠買的低值易耗品,當(dāng)月購買的,當(dāng)月領(lǐng)用,我可以在當(dāng)月直接五五攤銷嗎
營業(yè)執(zhí)照辦理下來了,還沒有去辦理稅務(wù)登記,但現(xiàn)在又需要去變更法人,請問稅務(wù)登記是不是可以等法人變更后再去做稅務(wù)登記呢?
老師,如果車輛報廢沒賣錢不 交 增值稅合理嗎?
員工離職了,之前的差旅費沒有報銷,年底能給補上嗎
老師,什么是邊際成本?
老師,我們給政府做培訓(xùn),發(fā)票已開具,培訓(xùn)資金已收到,但現(xiàn)在經(jīng)審計審核后發(fā)現(xiàn)我們有培訓(xùn)不合格,需要退回部分資金,那對于退回去的資金,我是否可以把原來開具的發(fā)票做部分紅沖(按需退回去的金額做紅沖)?
資產(chǎn)負責(zé)表未分配利潤期末數(shù)減去年初數(shù)不等于利潤表凈利潤的累計數(shù),怎么找原因?老師?
老師,我公司是電商賣家,之前的賬是給代理公司做的,現(xiàn)在要接回來的話該怎么接?接的過程該注意什么?
請問老師,公司購買基金的收益放什么科目,小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師我想知道答案和計算步驟
你好 借:預(yù)付賬款50 000,貸:銀行存款?50 000
請問老師怎么算出來的 謝謝
你好,不需要計算,題目告知了啊