您好,發(fā)票金額是含稅的。借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。是不需要繳納增值稅
作為國內(nèi)企業(yè),出口貨物至美國,開具增值稅電子普票和開具增值稅普通紙質(zhì)發(fā)票是一樣的么?不影響申請(qǐng)退稅吧?如果想要開具增值稅電子普通發(fā)票如何開具,在哪里開具?是江蘇這邊的企業(yè)
增值稅電子普通發(fā)票在開票時(shí)是開含稅的還是不含稅的?如何分錄?作為小規(guī)模企業(yè)月開票不超過10萬元,所開的電子普票還需要交稅?
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人可以開具增值稅專票了,一個(gè)季度銷售額不超過45萬可以免交增值稅,是指專票和普票還有電子發(fā)票總共的不含稅收入,還是指專票不超過45萬?
實(shí)行差額征收的小微企業(yè)開具增值稅電子普通發(fā)票的時(shí)候,上面是含稅還是不含稅呢?
老師好,今年小規(guī)模開票不超過30萬免增值稅,這個(gè)30萬是指專票和普票合計(jì)開票額度不超過30萬,普票的部分不交增值稅,還是說單獨(dú)普票開票不超過30萬(不含專票額)免增值稅?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
可負(fù)債表里有體現(xiàn)應(yīng)交稅幾百元,怎么辦?
您好,若符合免稅條件,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸其他收益396.04