你好,因為是材料成本差異科目,貸方余額在計算的時候就是用負數(shù)表示的 材料成本差異率=(期初差異%2B本期購進差異)/(期初計劃成本%2B本期購進計劃成本)*100%
老師,科目余額表中:營業(yè)外收入-政府補助本期發(fā)生額貸方為負數(shù)(-300萬)是什么意思?其他收益-政府補助本期發(fā)生額借方和貸方都為正數(shù)(200萬)什么意思?
老師,這個貸方余額為什么是負數(shù)300
老師好,其他應(yīng)付款余額在貸方為負數(shù)是什么意思
老師,應(yīng)付賬款期末貸方余額為負數(shù)是什么意思
老師,余額表期末貸方余額為負數(shù)什么意思,正常嗎
是不是當月所有人工分攤到庫存商品和半成品中,半成品即使不盤點,估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當月人工完全分攤到庫存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以啊?
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報嗎?5月31號前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個點所得稅
公司剛成立幾個月,公司名下無車但一直在報銷油費,現(xiàn)在需要補哪些資料呢
老師,長投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長投要寫二級科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫了,還沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請問在線嗎
貸方超支不是用正數(shù)嗎,節(jié)約用負數(shù)
你好,題目給的是期初節(jié)材料成本差異300貸方余額,代表節(jié)約差異啊
老師,所有的期初材料成本差異“貸方”就代表節(jié)約嗎?就代表是負數(shù)嗎? 不是發(fā)出材料時,貸方代表節(jié)約嗎?不懂啊,糊涂了,能說的具體些嗎,謝謝
購入材料時,借方代表超支 用正數(shù),貸方代表節(jié)約用負數(shù) 發(fā)出材料時 借方代表節(jié)約 貸方代表節(jié)約 我的這個理解對嗎?
你好,期初材料成本差異“貸方”就代表節(jié)約,貸方余額在計算的時候就是負數(shù)。 材料成本差異借方:代表購進時候的超支差異,領(lǐng)用時候分攤的節(jié)約差異 材料成本差異貸方:代表購進時候的節(jié)約差異,領(lǐng)用時候分攤的超支差異
老師,你好,明白了 謝謝,老師,我還有一個問題 小規(guī)模納稅人消費稅,委托加工回來以后 繼續(xù)加工的 會計分錄 怎么這么寫 小規(guī)模還有直接出售的 怎么寫,謝謝您了
你好 小規(guī)模納稅人消費稅,委托加工回來以后 繼續(xù)加工的,消費稅,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交消費稅,貸:銀行存款 直接出售的,消費稅,借:委托加工物資,貸:銀行存款
老師,我記得有一個稅金及附加在委托加工這里不用嗎
你好,委托加工環(huán)節(jié)不需要計入稅金及附加,銷售環(huán)節(jié)才會涉及稅金及附加科目的??
老師,你能給舉個例子嗎,太謝謝了,
你好 銷售環(huán)節(jié)需要繳納的消費稅 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費——消費稅?