同學(xué)你好 用留抵的增值稅 除以開票的增值稅的稅率 計算的就是可以開具的不含稅的基恩
開的銷項金額383831.4按9%的稅率開的,進(jìn)項金額200000按13%的磚票開的,能抵扣多少怎么算?
上期留底稅額是12575元,這是可以開多少含稅價的發(fā)票?怎么算的。專票13%
老師好,5000的留底稅額,計算出能開多少發(fā)票 稅率13% 計算公式是怎樣的 考慮稅負(fù)率情況下
留底進(jìn)項9927.11,按13的稅率,請問可以開多少金額的發(fā)票?怎么計算的
老師,請問我現(xiàn)在有留底87393.68的稅,銷項開出去是9個點(diǎn),進(jìn)項開進(jìn)來是13個點(diǎn),我想咨詢我銷項要開多少金額的發(fā)票,進(jìn)項按96%來低扣,進(jìn)項要開多少金額的發(fā)票來抵?
這題,平時感覺挺簡單的,但今天我又軸上了,這個一年是計息兩次么?那第一年,半年末的時候才往里存錢,這是剛存上錢就算半年的利息么?還有第六年,年末剛存上錢也要計半年的利息么?突然感覺原來會的題今天又整不會了
老師,上個月開了外經(jīng)證,也開了發(fā)票,但是沒有預(yù)繳增值稅,這個月發(fā)現(xiàn)外經(jīng)證地址有誤,然后把發(fā)票沖紅了,需要重新核銷,可以核銷掉嗎?用交稅嗎
請問老師,6月補(bǔ)繳了1月異地預(yù)繳所得稅,借,應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,貸銀行。借,所得稅費(fèi)用,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,對嗎
老師好,注銷預(yù)檢出來一個這個提示,應(yīng)該怎樣報這一條呢?
老師!24年四季度忘計提所得稅了,申報的時候按照報表申報的,年報也按照報表申報的,25年調(diào)整成未分配利潤,,我現(xiàn)在需要調(diào)整年報嗎
現(xiàn)在就是有一個問題都是A公司是幫B公司做業(yè)務(wù) ,A公司是一般納稅人。所有利潤是最后A公司轉(zhuǎn)給B公司。然后A公司開了這個450131.7的發(fā)票,收到394158.65的發(fā)票 銷項398346.63 稅額51785.07 價稅合計450131.7 進(jìn)項348812.98 稅額45345.67 價稅合計394158.65 請問 A公司轉(zhuǎn)多少錢給B公司 稅錢都是算B公司的 A公司屬于代繳。(不算印花稅和所得稅)?
哪種個體戶必須要交社保,不是查賬征收的?還是說要有股東的?
請問老師,少于500萬的固定資產(chǎn)是不是可以一次性折舊?
老師好,彌補(bǔ)虧損 比如2020年虧損 50萬 是不是到2026年 這個虧損的50萬 要是還沒彌補(bǔ)完 就清零了 假如2026年企業(yè)盈利10萬 那就是要按5%交企業(yè)所得稅了 是不是這個意思
請問留抵退稅申報是隨時都可以嗎,今天沒有申報,明天17還能申請嗎
那就是9927.11除以13%等于76362.38 含稅金額86289.49是這樣嗎
那就是9927.11除以13%等于76362.38 含稅金額86289.49 是這樣
好的,謝謝老師
不客氣 祝您工作順利 事事順心