你好 借:在途物資——301#材料 30000%2B500*600/(600%2B400) 在途物資——302#材料 8000%2B500*400/(600%2B400) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3900%2B1040 貸:銀行存款30000%2B3900%2B8000%2B1040%2B500
大眾工廠為增值稅一般納稅人 ,適用稅率為13%。2019年9月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1.3日,從永昌工廠購人301#材料600千克,買價(jià)30000元,增值稅稅額3900元;302*材料400千克,買價(jià)8000元,增值稅稅額1040元。共發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)500元(含稅),取得增值稅普通發(fā)票。款項(xiàng)已用銀行存款支付,材料尚未到達(dá)(運(yùn)費(fèi)按材料重量分配,暫不考慮增值稅問題,將在專業(yè)會(huì)計(jì)中介紹,下同)。
3日,從水昌工廠購入301材料600千克,買價(jià)3000元增值稅稅額3900元:302材 料400千克,買價(jià)8000元,增值稅稅額1040元。共發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)500元(含稅)取得增值稅普 通發(fā)票??铐?xiàng)已用銀行存款支付,材料尚未到達(dá)(運(yùn)費(fèi)按材料重量分配,暫不考慮增值稅問題 將在專業(yè)會(huì)計(jì)中介紹,下同)
3日,從永昌工廠購入301材料600千克,買價(jià)30000元,增值稅稅額3900元,302材料400千克,買價(jià)8000元,增值稅稅額1040元,共發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)500元(含稅),去的增值稅普通發(fā)票?款項(xiàng)已用銀行存款支付,材料尚未到達(dá)(運(yùn)費(fèi)按材料重量分配,要不考慮增值稅問題,將在會(huì)計(jì)中介紹)
1.3日,從永昌工廠購入301*材料600千克,買價(jià)30000元,增值稅稅額4800元;302*材料400千克,買價(jià)8000元,增值稅稅額1280元。共發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)500元,取得增值稅普通發(fā)票??铐?xiàng)已用銀行存款支付,材料尚未到達(dá)(運(yùn)費(fèi)按材料重量分配,暫不考慮增值稅問題,將在專業(yè)會(huì)計(jì)中介紹,下同)
大眾工廠為增稅一般納稅人,適用稅率為13%。2019年9月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.3日,從永昌工廠購人301#材料千600克,買價(jià)30000元,增值稅稅額3900元;302*材料千400克,買價(jià)8000元,增值稅稅額1040元。共發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)500元(含稅),取得增值稅普通發(fā)票??铐?xiàng)已用銀行存款支付,材料尚來到達(dá)(運(yùn)費(fèi)按材料重量分配,暫不考慮增值稅問題,將在專業(yè)會(huì)計(jì)中介紹,下同)。
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問,我接回了外賬,外賬會(huì)計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)