同學(xué), 這種結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不需要附原始憑證的。 研發(fā)支出歸集的時(shí)候要附原始憑證。
研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,是個(gè)什么科目,為什么月末需要把它結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用呢
研發(fā)支出-費(fèi)用化支出列示到成本類(lèi),月末需要結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用嗎
費(fèi)用化的研發(fā)支出期末轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用以什么作為附件
請(qǐng)問(wèn):月末結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)支出-費(fèi)用化支出到管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用時(shí),需要什么附件資料
研發(fā)支出/費(fèi)用化支出月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用/研發(fā)費(fèi)用。研發(fā)支出/費(fèi)用化支出已經(jīng)設(shè)置了按項(xiàng)目核算。請(qǐng)問(wèn)月末結(jié)轉(zhuǎn)到的管理費(fèi)用里還需要設(shè)置按項(xiàng)目核算嘛?
上月匯兌損益貸方余額8014人民幣,上月底的匯率為7.3159,結(jié)匯當(dāng)天的匯率為7.1,結(jié)匯39592美元時(shí)怎么做賬
你好老師一般納稅人預(yù)付款的余額表示借貸應(yīng)收應(yīng)付賬款在貸方還是在借方
老師,內(nèi)賬應(yīng)該價(jià)稅分離做嗎?
老師,這道題盈虧平衡點(diǎn)業(yè)務(wù)量和銷(xiāo)售額我這樣算可以嗎
各位老師大家好,管理費(fèi)用-開(kāi)辦 費(fèi)能記貸方科目嗎,因?yàn)橛行┦切枰嘶貨_減的
請(qǐng)問(wèn)違約金一般按多少定額簽訂協(xié)議
#提問(wèn)#老師,6、下列各項(xiàng)中,屬于利得的有( )。 A 出租無(wú)形資產(chǎn)取得的收益 B 投資者的出資額大于其在被投資單位注冊(cè)資本中所占份額的差額 C 處置固定資產(chǎn)發(fā)生的凈收益 D 以現(xiàn)金清償債務(wù)形成的債務(wù)重組收益 這個(gè)選擇什么?B不是商譽(yù)嗎?D是其他收益?
生產(chǎn)企業(yè)先申報(bào)增值稅還是先申報(bào)出口退稅?
購(gòu)買(mǎi)的車(chē)輛,當(dāng)時(shí)無(wú)進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在處置需要交什么稅。
哪種個(gè)體戶(hù)必須要交社保,不是查賬征收的?還是說(shuō)要有股東的?
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就是說(shuō)結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)支出-費(fèi)用化到管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用時(shí),只要根據(jù)研發(fā)支出-費(fèi)用化的余額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)為0就行是嗎
同學(xué), 是的。費(fèi)用化支出是這么結(jié)轉(zhuǎn)。