您好,接著之前會計做賬(需要備份一下)
用友T3賬套備份之后恢復(fù)進(jìn)去的時候提示,將覆蓋賬套所有信息是什么意思啊 你要是后面有做賬沒有備份話,這個你會覆蓋之前的數(shù)據(jù),你這個都備份可以點是就可以,直接繼續(xù) 我現(xiàn)在是這么個情況,我是備份一個賬套出來,但是之前那個賬套還要用,這個只是備份出來用于調(diào)整應(yīng)付一些部門,所以之前那個賬套必須要保留 備份出來的和之前的賬套都要保留
新到企業(yè),是不是問前會計要一下賬套的備份導(dǎo)入到自己的用友里面,然后直接接著做賬就可以了。
老師,小規(guī)模納稅人,前期是請的代理記賬,現(xiàn)從7月份開始自己做賬。請問下:自己公司新買了一個賬套,想直接從7月份開始建賬,7月份之前的后期才能移交過來,那期初數(shù)據(jù)可以后面在錄入嗎?
老師你好, 我們公司換了法人,一開始新老板讓我接著以前老板的賬,連在一起做賬,現(xiàn)在他讓我另立一個賬號兒,但是我現(xiàn)在已經(jīng)做了兩個月的賬了, 這個賬,我想把這兩個月做的賬給倒到我新建的賬套里,怎么能只把這兩個月做的賬從以前的賬套里導(dǎo)入到我新建的賬套里? 新法人,他不想要前法人的賬接著他的賬一起做。我只想導(dǎo)出后面2個月的賬,這個有啥辦法嗎?
老師,你好。我們公司營業(yè)執(zhí)照剛下來,明天準(zhǔn)備開始建賬。那12月份的所有票據(jù)可以直接做到新的賬套里面嗎,還是只有從明天以后的單據(jù)做到賬套里面,我們之前雖然沒有營業(yè)執(zhí)照,但是我們公司一直正常生產(chǎn)的,公司一直在運轉(zhuǎn)
辛苦圖片這個老師說下謝謝
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麻煩圖片這個老師說下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營者,甲公司購買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
應(yīng)收融資租賃款為什么不是15+15*(p/A,6%,2) 與未被擔(dān)保的公允價值有什么關(guān)系
請問老師,集團內(nèi)部的借款支出,必須滿足實際支付和取得發(fā)票。兩個條件么?政策依據(jù)是什么呢?謝謝
超額虧損確認(rèn)時,長期股權(quán)投資賬面價值減記為0后,應(yīng)該按照長期應(yīng)收款,預(yù)計負(fù)債和賬外備查登記進(jìn)行處理。后續(xù)實現(xiàn)盈利了,在扣除賬外備查登記的份額在,依次減記已確認(rèn)預(yù)計負(fù)債余額、恢復(fù)長期應(yīng)收款,和長投的賬面價值,同時確認(rèn)投資收益。投資收益是減去未承擔(dān)的虧損額,這一題里面,沒有賬外背查登記呢?為什么要把150從投資收益里面減掉。
老師,請問員工剛生完孩子1個多月,還沒上班,公司正常給繳納社保,4月申報個稅,0申報,本期收入填0,養(yǎng)老保險,醫(yī)療這些填寫0還是按實際扣除的社保金額填寫?
老師,庫存商品-暫估 10萬 應(yīng)付賬款-暫估 43萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣做分錄對嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 53萬 貸:庫存商品-暫估 10萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 43萬
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就是他把數(shù)據(jù)備份給我我就直接做賬就好了吧。這個備份之后就是最全的數(shù)據(jù)的吧。
您好,是的。備份就好
科目余額表是不是也要打印出來對一下?。坷蠋?。然后科目余額表的銀行存款余額是不是和各銀行網(wǎng)銀登陸進(jìn)去的余額對的上數(shù)字就行了。應(yīng)收應(yīng)付這些是不是也要注意對一下呢?還有其他的地方要注意的嗎老師。謝謝你了
您好,只要帳沒有問題,其他的都是在帳的基礎(chǔ)上生成的
哦。那怎么直接看賬對不對???就是看銀行余額不是要和他這邊用友系統(tǒng)上對一下數(shù)字嗎?一樣的就算了,不然也不知道是不是一樣吧。
您好,直接看帳就可以了
假如還要看,就看一下申報表
好多年的賬直接看不現(xiàn)實吧?
您好,假如您覺得不現(xiàn)實就不去查看
那交接咋辦???交接看哪些呢
交接看,申報表,憑證,印鑒章