所得稅不影響利潤(rùn)總額,但是影響凈利潤(rùn),根據(jù)凈利潤(rùn)計(jì)算留存收益 不是根據(jù)利潤(rùn)總額
老師,所得稅費(fèi)用不是不影響利潤(rùn)總額嗎?所以算留存收益的時(shí)候不應(yīng)該是100+800(800不用扣掉所得稅)-20-30=850
還有這個(gè)調(diào)整應(yīng)交所得稅的時(shí)候 是不是應(yīng)該是 這個(gè)最終的結(jié)果不是要形成 ( 800-600)*25%=50萬(wàn)的稅額嗎 借方:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè) 所得稅 50萬(wàn)嗎,而如果這樣 抵扣之后,是 貸方:企業(yè)所得稅費(fèi)用 50萬(wàn)啊 這個(gè)800萬(wàn)允許扣除是不是就不用交納企業(yè) 所得稅了呢????
老師您好!無(wú)形資產(chǎn)加計(jì)扣除不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)也不影響應(yīng)納稅所得額?是不是錯(cuò)誤的,應(yīng)該是不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn),但是要影響應(yīng)納稅所得額吧?比如無(wú)性資產(chǎn)資本化1000,10年攤銷,會(huì)計(jì)和稅法攤銷方法一樣,使用了2年,某年的利潤(rùn)總額是500萬(wàn),這時(shí)的應(yīng)納稅所得額=500—1000/10*2*75%,在這里加計(jì)扣除是不是影響應(yīng)納稅所得額?
老師 這里為啥要減120? 個(gè)人所得稅的修繕費(fèi)用800和不超過4000部分扣除800元,可以同時(shí)扣除嗎? 修繕費(fèi)用是不是只有在計(jì)算個(gè)人所得稅的時(shí)候才能扣除,計(jì)算房產(chǎn)稅不能扣除?
影響2021凈利潤(rùn)的不是:20(折舊費(fèi))+10(所得稅費(fèi)用)=30嗎?為什么是15?我不理解的知識(shí)點(diǎn):本題不是應(yīng)該確定遞延所得稅負(fù)責(zé)20*25%=10嗎?是增加了所得稅費(fèi)用,那凈利潤(rùn)不是減少了30嗎?(20+10=30)為什么答案是減所得稅費(fèi)用
老師,法人打到一筆5000,馬上又轉(zhuǎn)出給一個(gè)生物科技公司,這個(gè)分錄我要怎么做
老師,你好,我們單位申報(bào)完個(gè)稅之后,請(qǐng)問在哪里可以下載完稅證明?在自然人電子稅務(wù)局扣繳端嗎?好像找不到這樣的界面
各位老師好!建筑企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用不用合同成本與合同毛利科目?
您好,我是外貿(mào)企業(yè)需要辦理出口退稅,我的進(jìn)賬發(fā)票都已經(jīng)勾選了,電子稅務(wù)局后臺(tái)有信息。但是出口報(bào)關(guān)單無(wú)法選擇是什么原因呢
@董孝彬老師,想提問的
社保費(fèi)申報(bào)怎么申報(bào)養(yǎng)老,那些的
鄒老師,您好!我們?cè)诟脑煅b修期,我認(rèn)為是工程籌建期,業(yè)務(wù)招待費(fèi)能不能做在“管理費(fèi)用—開辦費(fèi)”?
新入職員工培訓(xùn)工作餐計(jì)入什么科目?
老師我想問一下 我們是商貿(mào)企業(yè)銷售材料大桶銷售 配小桶分裝 可是我的經(jīng)營(yíng)范圍不包括加工 我這個(gè)應(yīng)該怎么辦
外購(gòu)的商品,自己拿來(lái)開樣展示試用了,不能在銷售,賬務(wù)和稅務(wù)怎么處理