您好!計提時: 借:稅金及附加 貸: 應交稅金-城建稅 應交稅金-教育附加 應交稅金-地方教育附加 繳納時: 借: 應交稅金-城建稅 應交稅金-教育附加 應交稅金-地方教育附加 貸:銀行存款

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    請問一下,上月本無須計提城建稅,教育費附加的,但上月依舊做了的計提分錄。那本月做賬時得怎么做,請告知一下分錄謝謝。
公司月末計提下月的增值稅,以及稅金附加怎么做分錄?當下月繳納上月的增值稅,附加稅怎么做分錄?謝謝老師
本月銷項稅減進項稅,得出的應交增值稅及附加,是要在本月計提嗎?分錄怎么做,謝謝
月末計提附加稅分錄怎么做?下月初交附加分錄怎么做?謝謝
老師,預交增值稅后分錄怎么做呢?附加稅需要計提嗎?謝謝
                應付賬款借方余額長期掛賬。后來發(fā)票也開不進來。如何平賬
老師您好,當時9月的時候我問老板公司有做電商平臺嘛,老板說沒有,結果現在問老板說10月有做電商平臺,而且仔細一問說9月27日入駐電商平臺,9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數據還要申報嘛
老師用私卡報銷,發(fā)工資也用私卡有什么風險
老師:這個真假的,核定征收
房產開票是13的稅嗎
前幾年年匯算清繳時暫估沒票的調增繳稅了,賬里暫估的這部分怎么做分錄
老師,餐飲公司,早餐餐標10塊,午餐20塊,現在知道每個月成本20000,總共用餐人數是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數/2來核算,因為早餐10塊,午餐20
小規(guī)模納稅人季度31萬賬怎么做?
請問一下,未開票收入,上個月做了三千元的未開票收入,為了湊需要繳納的增值稅,這個?申報增值稅,認證的進項稅額和銷項稅額正好,繳納幾元錢的銷項稅,就沒有把上個月未開票收入低這個月開票金額,上個月的未開票收入我可以下個月低開票金額嗎?
董孝彬老師在問個問題
增值稅月末要怎么做處理?
1、結轉進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
非常感謝
不客氣,祝你工作順利哈