您好!計(jì)提時(shí): 借:稅金及附加 貸: 應(yīng)交稅金-城建稅 應(yīng)交稅金-教育附加 應(yīng)交稅金-地方教育附加 繳納時(shí): 借: 應(yīng)交稅金-城建稅 應(yīng)交稅金-教育附加 應(yīng)交稅金-地方教育附加 貸:銀行存款
請(qǐng)問(wèn)一下,上月本無(wú)須計(jì)提城建稅,教育費(fèi)附加的,但上月依舊做了的計(jì)提分錄。那本月做賬時(shí)得怎么做,請(qǐng)告知一下分錄謝謝。
公司月末計(jì)提下月的增值稅,以及稅金附加怎么做分錄?當(dāng)下月繳納上月的增值稅,附加稅怎么做分錄?謝謝老師
本月銷(xiāo)項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅,得出的應(yīng)交增值稅及附加,是要在本月計(jì)提嗎?分錄怎么做,謝謝
月末計(jì)提附加稅分錄怎么做?下月初交附加分錄怎么做?謝謝
老師,預(yù)交增值稅后分錄怎么做呢?附加稅需要計(jì)提嗎?謝謝
老師好,銀行貸款的保費(fèi)和貸款利息可以都放在貸款利息里做賬嗎?還是保費(fèi)和利息分開(kāi)做呢?
其他軟件服務(wù)需要繳納印花稅嗎
#提問(wèn),老師發(fā)現(xiàn)24年銀行存款12月份月末余額比銀行對(duì)賬單上的余額少了兩千多,24年的審計(jì)報(bào)告已出,現(xiàn)在做調(diào)整應(yīng)該用到那個(gè)科目進(jìn)行?
跟研發(fā)項(xiàng)目相關(guān)的飛機(jī)票和餐飲發(fā)票,這個(gè)入研發(fā)費(fèi)用有扣除限額嗎
請(qǐng)宋生老師接,是不是我們?nèi)谫Y租賃的這臺(tái)設(shè)備可以直接計(jì)入固定資產(chǎn),次月正常折舊就可以?
你好,如果進(jìn)項(xiàng)抵扣不完,年末會(huì)有留底是不是一定要退稅
請(qǐng)問(wèn)賬上存貨還有,餐飲已經(jīng)停業(yè),怎么做存貨清理呢?
固定資產(chǎn)出售后又租回,現(xiàn)金流量表怎么填,出售時(shí)收到的現(xiàn)金填哪?租回確認(rèn)的固定資產(chǎn)和長(zhǎng)期應(yīng)付款現(xiàn)金流量表怎么填?
小規(guī)模納稅人公司銷(xiāo)售自己使用過(guò)得小汽車(chē),售價(jià)400000元,原價(jià)563000累計(jì)折舊278567.75,按1%開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。增值稅、附加稅如何做賬務(wù)處理
老師,小微企業(yè)小規(guī)模納稅人無(wú)票收入應(yīng)該填到主表哪里,不超過(guò)30萬(wàn)一起合計(jì)填入—免稅銷(xiāo)售額下面的小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額那里對(duì)不對(duì)
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增值稅月末要怎么做處理?
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷(xiāo)差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
非常感謝
不客氣,祝你工作順利哈