您好,您要把什么金額給轉(zhuǎn)出來呢?
請問一下就是我上個月的進項認證了,然后這個月要沖紅,做進項轉(zhuǎn)出,請問我要怎樣做賬
老師好,請教下,我上個月的銷項是:169101.82,進項稅是:245680.26,認證的進項稅是175252.7元,沒認證的金額是:70427.56元,我這個月怎么轉(zhuǎn)出來呢,我上個月的分錄是這樣做的
老師,12月份我們銷項稅額是580897.22元,進項稅額是628052.62元 12月份進項發(fā)票我認證 了5864315.16元,進項發(fā)票來的時候我做的是借待認證發(fā)票628052.62 認證之后我做的是借應(yīng)交稅費增值稅進項稅5864315.16貸方是應(yīng)交稅費待認證5864315.16元 ,我是不是少做了一些分錄啊,因為我查看12月份的時候發(fā)現(xiàn)這科目上都有余額
老師,請問下比如這個月我要交的銷項增值稅是200元,可抵的進項是1000,我進項發(fā)票還沒認證,我是部分認證銷的200元,還是把1000全部認證了呢
我這個月銷項稅額是10000元,認證的進項稅額有12000,那么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會計分錄怎么做,
你好,老師,老板想把個體戶改成一般納稅人,工商,稅務(wù)銀行分別怎么處理,還有個體戶收款碼就得改成對公的不能隨便收款了吧
老師,我剛提問的問題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對賬的時候是該把退的錢加進去還是減出去
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項如何確定為預(yù)收款還是工程進度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
老師想問一下,增值稅申報表里面,是哪幾項相加等于全年所交的增值稅
公司外包出去的辦公樓如果沒有發(fā)票是否是按照成本價入賬?如果沒有是不是需要納稅調(diào)增加按照25%繳稅呢?
企業(yè)會計準(zhǔn)則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應(yīng)收賬款少10萬。會計分錄我怎么做。資產(chǎn)負債表會顯示哪里變動。利潤表哪里有變動
上個月沒有認證的金額70427.56,還有我上個月的分錄有沒做錯呢上個月銷項是169101.82元,進項是:245680.26元,認證了175252.7元
您把上面的圖片拍個整體的,幫您看看
老師你看你看的清楚不
您的意思就是去年年末形成留底稅額,想問這個金額怎么結(jié)轉(zhuǎn),是嗎親
如果是的話,這個要看您公司使用的記賬軟件了,有的記賬軟件是需要重新建立2021年帳套的,這樣的話,您就直接在錄入期初余額時,在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額科目錄入期初余額,就是上年末留抵稅額的數(shù)字。
我們軟件自動生成的數(shù)據(jù),,這個數(shù)在應(yīng)交稅金 未交增值稅,你幫我看下我12月的分錄作對沒嘛
12月份那樣做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄是可以的。