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老師好,請教下,我上個月的銷項是:169101.82,進項稅是:245680.26,認證的進項稅是175252.7元,沒認證的金額是:70427.56元,我這個月怎么轉(zhuǎn)出來呢,我上個月的分錄是這樣做的

老師好,請教下,我上個月的銷項是:169101.82,進項稅是:245680.26,認證的進項稅是175252.7元,沒認證的金額是:70427.56元,我這個月怎么轉(zhuǎn)出來呢,我上個月的分錄是這樣做的
2021-03-19 14:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-19 14:07

您好,您要把什么金額給轉(zhuǎn)出來呢?

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快賬用戶7961 追問 2021-03-19 14:11

上個月沒有認證的金額70427.56,還有我上個月的分錄有沒做錯呢上個月銷項是169101.82元,進項是:245680.26元,認證了175252.7元

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齊紅老師 解答 2021-03-19 14:13

您把上面的圖片拍個整體的,幫您看看

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快賬用戶7961 追問 2021-03-19 14:25

老師你看你看的清楚不

老師你看你看的清楚不
老師你看你看的清楚不
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齊紅老師 解答 2021-03-19 16:25

您的意思就是去年年末形成留底稅額,想問這個金額怎么結(jié)轉(zhuǎn),是嗎親

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齊紅老師 解答 2021-03-19 16:26

如果是的話,這個要看您公司使用的記賬軟件了,有的記賬軟件是需要重新建立2021年帳套的,這樣的話,您就直接在錄入期初余額時,在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額科目錄入期初余額,就是上年末留抵稅額的數(shù)字。

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快賬用戶7961 追問 2021-03-19 17:33

我們軟件自動生成的數(shù)據(jù),,這個數(shù)在應(yīng)交稅金 未交增值稅,你幫我看下我12月的分錄作對沒嘛

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齊紅老師 解答 2021-03-19 17:37

12月份那樣做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄是可以的。

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