你好,把調(diào)整好的研發(fā)費(fèi)用計(jì)入研發(fā)支出和以前年度損益調(diào)整是什么意思,之前沒(méi)在研發(fā)支出是嗎?做進(jìn)去哪個(gè)科目了
公司準(zhǔn)備申請(qǐng)高新 ,高新申報(bào)對(duì)研發(fā)費(fèi)用有規(guī)定,我公司目前沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用,因此需要在本年的管理費(fèi)用中調(diào)整到研發(fā)支出科目。這個(gè)分錄怎么做。
公司2020年沒(méi)有單獨(dú)把研發(fā)費(fèi)用做賬務(wù)處理,現(xiàn)在要申報(bào)雛鷹,要調(diào)賬。調(diào)去年的賬是把調(diào)整好的研發(fā)費(fèi)用計(jì)入“研發(fā)支出”科目和“以前年度損益調(diào)整”科目嗎?
公司2018年費(fèi)用支付后,但是費(fèi)用發(fā)票一直沒(méi)有到手,2021年通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目,把應(yīng)付賬款調(diào)平,這種情況,2021年匯算清繳時(shí)候怎么填報(bào)表,用調(diào)增以前年度損益調(diào)整科目數(shù)額嗎
公司去年有利潤(rùn),但是全部彌補(bǔ)了以前年度虧損,今年調(diào)整了去年一些費(fèi)用到研發(fā)支出-費(fèi)用化支出里了。借研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,貸以前年度損益調(diào)整。然后是要把以前年度損益調(diào)整的余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)里嗎?
2021年的費(fèi)用發(fā)票,2022年拿來(lái)了,記賬計(jì)入2022年以前年度損益調(diào)整科目,所得稅匯算申報(bào)時(shí),把這筆費(fèi)用匯算進(jìn)去了,只調(diào)表沒(méi)調(diào)賬有稅收風(fēng)險(xiǎn)嗎?
個(gè)人出租小轎車(chē)一個(gè)月3萬(wàn)到稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票交啥稅?
補(bǔ)計(jì)提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報(bào)里怎么體現(xiàn)呢?填寫(xiě)在哪里
河北省營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報(bào)過(guò)了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個(gè)個(gè)人,接了一個(gè)消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價(jià)價(jià)稅合計(jì)300萬(wàn),B公司收取10%的管理費(fèi),也就是30萬(wàn)。個(gè)人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項(xiàng)稅額是300/1.09*0.09=24.77萬(wàn)。如果當(dāng)時(shí)談的那10%的管理費(fèi)用占比的銷項(xiàng)稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開(kāi)多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項(xiàng)稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計(jì)算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢(qián)已到帳,對(duì)方不需要開(kāi)票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計(jì)提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報(bào)個(gè)稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無(wú)進(jìn)項(xiàng)票,原料票開(kāi)不上,咋辦
就是庫(kù)存賬面過(guò)高,高個(gè)四五百萬(wàn),老師您讓虛高銷售,折價(jià),具體怎么操作?會(huì)計(jì)分錄呢
之前是沒(méi)有做研發(fā)費(fèi)用的。也沒(méi)有計(jì)研發(fā)支出。
你們是要做研發(fā)費(fèi)用輔助賬嗎?還是怎樣申報(bào)什么項(xiàng)目做取數(shù)工作
現(xiàn)在申報(bào)項(xiàng)目,要做調(diào)賬工作。
那你反結(jié)帳做調(diào)整,別用以前年度損益調(diào)整
反結(jié)賬?憑證都裝訂了
你用以前年度損益調(diào)整,這樣會(huì)很亂的,而且申報(bào)時(shí)也不好取數(shù)