您好,費(fèi)用?增值稅是10*0.03/1.03,附加稅等于增值稅*對應(yīng)比例(可能12%),所得稅根據(jù)應(yīng)納稅所得額計(jì)算得出
請問老師,小規(guī)模納稅人正常季度免稅稅額是多少萬起征增值稅?
安徽省印花稅是怎么減免的?是不是一般人無論開多少都是正常交,小規(guī)模不超過30萬減半,超過了正常交,還是小規(guī)模無論開多少都減半?
老師:請問小規(guī)模開10萬票,費(fèi)用一般多少正常
小規(guī)模企業(yè),利潤低,年費(fèi)用比率81% 一般多少正常
老師,請問小規(guī)模0申報(bào)正常價(jià)多少?
稅率1%的普通發(fā)票入帳是含1%稅率入還是按除去1%的稅率入帳
老師,我們是小規(guī)模納稅人公司,我們在交易中心平臺(tái)的系統(tǒng)入金怎么做分錄呢
進(jìn)出口公司 我們收到美國客戶貨款11.3萬人民幣,開形式發(fā)票,價(jià)10萬,稅1.3萬,稅率13% 支付國內(nèi)供應(yīng)商貨款9.04萬人民幣(價(jià)8萬,稅1.04萬,13%稅率) 營業(yè)利潤2萬 應(yīng)交稅費(fèi)1.3萬,退稅1.04萬 請問以上計(jì)算對嗎?
最近出了一個(gè)政策,就是關(guān)于電商互聯(lián)網(wǎng)涉稅信息報(bào)送的,我想咨詢了解一下,包含跨境電商嗎?
請問公司注冊資本100萬,股東已實(shí)繳100萬,新股東用100萬購買100%股份,請問原股東實(shí)繳的100萬算不算新股東的實(shí)繳,新股東還要不要實(shí)繳。驗(yàn)資算不算
取得出讓土地繳納的契稅,印花稅都計(jì)入無形資產(chǎn)嗎?
老師,您好,我想向您咨詢一下,在融資租入固定資產(chǎn)的時(shí)候,如果涉及進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,應(yīng)該如何處理呢?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評,個(gè)體工商戶開票會(huì)不會(huì)查
老師,有個(gè)個(gè)體戶掛名業(yè)主,做裝修的,去年開了40多萬票,沒取得成本發(fā)票,有公戶,去年公戶只有一筆銀行流水轉(zhuǎn)給了一個(gè)實(shí)際經(jīng)營者,之前沒有做人員工資,匯算一份稅沒交,現(xiàn)在可以改去年的申報(bào)嗎加個(gè)人把這個(gè)流水去做成員工工資,年底想變更業(yè)主不想交太多水,現(xiàn)在算下來個(gè)稅太多了
去年7月開了張800元的發(fā)票,但季報(bào)和年報(bào)都填了零,需不需要更正
老師我的稅是1個(gè)點(diǎn)的 請問我開10萬票,我的費(fèi)用多少是正常
您好,增值稅是10*0.01/1.01,附加稅等于增值稅*對應(yīng)比例(可能12%),所得稅根據(jù)應(yīng)納稅所得額計(jì)算得出。這要看具體情況,看您成本費(fèi)用情況,增值稅甲附加稅約1100,剩余就是所得稅
所的稅是工人工資吧
您好,不是,是收入減成本費(fèi)用后的所得需要計(jì)算的稅
開票10萬也就是收入 成本:工資7000,加油1000 水費(fèi)800,電費(fèi)200合計(jì)9000 那我所得稅就是10萬減9000 這個(gè)91000元所得稅怎么計(jì)算呀
您好,若您是小微企業(yè),那就是91000*0.05
老師那我費(fèi)用就是 增值稅10萬*0.01=1000 附加稅10萬*0.12=12000 所得稅91000*0.05=4550 合計(jì)17550元費(fèi)用合適 這樣理解對不
您好,附加稅是增值稅的12%,等于120